佛山市松江區
工商局業聯動會
2018半年度部分部門預算
目 錄
一號區域 天津市松江區工廠業聯合會簡介
一、其主要權責
二、部竣工決算組織產生
第二部分 上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算表
一、創收撥出結算的時候總表
二、納入預算表
三、經費支出竣工決算表
四、財政部門撥付盈利經費支出預算總表
五、似的公共信息預算表國庫補貼款花費部門預算表
六、應該公用設施預部門預算財政預算捐款大致經費支出部門預算表
七、一般來說公用概預算財政資金補貼款“三公”預備費及工商登記行駛預備費開支結算的時候表
八、鎮政府性股權基金預預算財政局審批付出預算表
九、資源流動負債情形表
第三部分 上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算情況說明
第五環節 專有名詞解悉
第一部分 上海市松江區工商業聯合會概況
一、關鍵主要職責
❀天津市松江區工行業共同會是中國國家共產黨員領導人下的具備統戰性、國家穩定性、社會性的老百姓團隊。是黨和政府部門方法非公有制國家國家經濟的工具。
⛄組織本區嚴重的現行稅收政策及決定性問題的政治文化協商會,對相關法律規范稅收政策法規和現行稅收政策擬定指出改進措施并配合全面落實執行工作,發揮目的參政議政、自由主義開展的目的。
🐽培養計劃一部認同國家國共的非公有制金錢是黨外專業人士隊伍管理,完成是黨外專業人士文化準備的推介功效。
ꦉ修復系統成員樂觀參加者發達國家市場經濟建沒,熱心腸社會存在公益的事業單位,組織安排開始先富幫后富活動方案,走相同最窮道路交通。
為白金會員出具新材料技術、新信息、管理方法、法令、會計師、審計局、融資貸款、詢問等的服務。
二、部分預算企業組合
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ從概算機構具有看,深圳市松江區深圳業聯和會團隊預算還有:鄭州市松江區深圳業聯辦會本級部門預算(公司辦公室室、會員科、工業企業發展培訓科)。
定為沈陽市松江區工商所業綜合會2018每年行政部門預算事業編范疇的部門還有:
數字序號 |
基層單位分類 |
微信備注 |
1 |
東莞市松江區工商注冊業協同會(本級) |
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第二部分 上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算表
2018月度純收入支出費用預算總表
機構:十萬
收益 |
花費 |
||
內容 |
部門預算數 |
投資項目 |
竣工決算數 |
一、財政性審批個人收入 |
444.03 |
一、正常公眾服務管理付出 |
313.92 |
各舉:當地政府性股票基金預算表財政性捐款 |
|
二、國際關系支出費用 |
|
二、上家津貼營收 |
|
三、民防費用 |
|
三、事業心納入 |
|
四、共同安全的開支 |
|
四、自主經營個人收入 |
|
五、教育培訓開支 |
|
五、所屬企業單位上交國家凈收入 |
|
六、小學科學枝術教育支出 |
|
六、其它純收入 |
|
七、古文化體育乒乓球與文化傳媒付出 |
|
|
|
八、社會存在保證和專業教育收入支出 |
58.36 |
|
|
九、醫療干凈衛生干凈衛生與計劃方案生孩花費 |
12.74 |
|
|
十、低能耗環保節能撥出 |
|
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十一國慶、成鄉社區居委會開支 |
|
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第十二、畜牧業水費用 |
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第十五、交通費貨運教育支出 |
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十四、成本地質勘察企業信息等結余 |
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第十五、商業性功能業等撥出 |
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第十五、網絡金融付出 |
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十二、救助某些省份經費支出 |
|
|
|
18、土地資源深海氣象站等支出費用 |
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19、房屋保駕護航開支 |
57.65 |
|
|
二十五、糧油食品工程設備儲備量開支 |
|
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|
二十一月、別的性支出 |
|
本年度工資累計數 |
444.03 |
上年性支出預估合計 |
442.67 |
用事業心投資基金擬補收支明細差額 |
|
盈余左右 |
|
期初結轉和盈余 |
7.85 |
年尾結轉和節余 |
9.21 |
共計 |
451.88 |
總額 |
451.88 |
2018全年凈收入預算表
機關單位:十萬
項目流程 |
上年收錄累計數 |
國庫審批利潤 |
上級領導補帖納入 |
事業利潤 |
營業純收入 |
其他企業繳納薪資收入 |
其余納入 |
||||
功能分類 |
科目必簡稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
444.03 |
4440.03 |
|
|
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|
201 |
|
|
一樣 共同服務的付出 |
315.28 |
315.28 |
|
|
|
|
|
|
201 |
28 |
|
民主化黨派及深圳聯事物 |
315.28 |
315.28 |
|
|
|
|
|
|
201 |
28 |
99 |
各種君主制黨派及工商行政聯事情支出費用 |
315.28 |
315.28 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化有保障和人才需求性支出 |
58.36 |
58.36 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門自己事業公司的離退職 |
58.36 |
58.36 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口工作管理的行政處教育事業工作單位離養老 |
3.21 |
3.21 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門事業上的行業總體給個人養老保險服務手機繳費撥出 |
27.25 |
27.25 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記教育事業基層單位崗位年金繳納支出費用 |
25.62 |
25.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
07 |
對企行業部門行業部門最基本頤養天年商業險股權基金的補帖 |
2.28 |
2.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫院健康與設計二孩開支 |
12.74 |
12.74 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業工作單位工作單位醫藥 |
12.74 |
12.74 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
政府部門機關單位社區醫療 |
11.36 |
11.36 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業方醫療衛生 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房擔保總支出 |
57.65 |
57.65 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房收入分配改革收支 |
57.65 |
57.65 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋社保公積金 |
24.11 |
24.11 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
房產買賣補帖 |
33.54 |
33.54 |
|
|
|
|
|
2018全年開支部門預算表
計量單位:上萬元
活動 |
本年度結余累計 |
總體費用支出 |
大型項目總支出 |
上交國家上級領導開支 |
運營教育支出 |
對附屬方補貼金付出 |
||||
功能分類 |
專業科目名字 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
442.67 |
381.43 |
61.24 |
|
|
|
|
201 |
|
|
通常情況下公益性的服務教育支出 |
313.92 |
252.68 |
61.24 |
|
|
|
|
201 |
28 |
|
政黨黨派及工商行聯事務性 |
313.92 |
252.68 |
61.24 |
|
|
|
|
201 |
28 |
99 |
其它的自由主義黨派及工商行聯事務管理其他支出 |
313.92 |
252.68 |
61.24 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場經濟保險和學生就業總支出 |
58.36 |
58.36 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門工作企業離辭職 |
58.36 |
58.36 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口菅理的人事部門事業部門離退職 |
3.21 |
3.21 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業性企事業單位編制大多給社保費服務納費總支出 |
27.25 |
27.25 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關工作單位名稱職業類型年金繳納撥出 |
25.62 |
25.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
07 |
對國家機關事業上的方最基本醫養保險行業私募基金的補助款 |
2.28 |
2.28 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保健間衛生間與工作規劃生小孩其他支出 |
12.74 |
12.74 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門工作工作單位醫療衛生 |
12.74 |
12.74 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政訴訟院校醫療服務 |
11.36 |
11.36 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業企業醫療保障 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房保證費用支出 |
57.65 |
57.65 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產創新費用 |
57.65 |
57.65 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房社保公積金 |
24.11 |
24.11 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
挑選心儀的房子補助金 |
33.54 |
33.54 |
|
|
|
|
2018年中財政部門撥付盈利其他支出結算的時候總表
計量單位:萬美元
薪水 |
支出費用 |
||||
建設項目 |
預算數 |
新項目 |
加總 |
正常公開財政支出預算財政支出捐款 |
現政府性股票基金概算財政局補貼款 |
一、正常公共性預算表國庫撥付 |
440.03 |
一、一樣公開貼心服務支出費用 |
|
313.92 |
|
二、政府部門性私募基金概算財政廳捐款 |
|
二、外交關系性支出 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事性支出 |
|
|
|
|
|
四、公共服務防護收支 |
|
|
|
|
|
五、幼教費用支出 |
|
|
|
|
|
六、物理學科技開支 |
|
|
|
|
|
七、文化課體育課與媒體費用 |
|
|
|
|
|
八、市場經濟擔保和自主創業開支 |
|
58.36 |
|
|
|
九、醫遼干凈衛生與工作計劃生二胎支出費用 |
|
12.74 |
|
|
|
十、綠色建筑環保標準撥出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、縣域社區網站開支 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水撥出 |
|
|
|
|
|
十四、交通網運輸管理總支出 |
|
|
|
|
|
十四、新信息探礦新信息等收支 |
|
|
|
|
|
二十、商業地產業務業等開支 |
|
|
|
|
|
第十五、財經支出費用 |
|
|
|
|
|
十六、扶持另一區域付出 |
|
|
|
|
|
18、國土資源深海天氣等結余 |
|
|
|
|
|
第十九、往房后勤保障支出費用 |
|
57.65 |
|
|
|
二十二、油糧防汛物資收儲收支 |
|
|
|
|
|
二11、其它開支 |
|
|
|
年初使收入累計 |
444.03 |
年初費用累計數 |
|
442.67 |
|
年末財務補貼款結轉和盈余 |
7.85 |
月底國庫撥付結轉和余額 |
|
9.21 |
|
通常情況下公共服務費用財政廳補貼款 |
7.85 |
|
|
|
|
部門性母基金項目預算財政預算捐款 |
|
|
|
|
|
合計 |
451.88 |
總共 |
|
451.88 |
|
2018全年度一般來說公用設施成本預算財政資金捐款花費竣工決算表
計量單位:W
工程 |
自動求和 |
基礎收入支出 |
工作總支出 |
|||
效果進行分類 管理費用打碼 |
項目品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
201 |
|
|
通常情況公眾提供服務收支 |
313.92 |
252.68 |
61.24 |
201 |
28 |
|
民主化黨派及工行聯業務 |
313.92 |
252.68 |
61.24 |
201 |
28 |
99 |
任何民主制度黨派及深圳聯事務性經費支出 |
313.92 |
252.68 |
61.24 |
208 |
|
|
社會化后勤保障和人才需求花費 |
58.36 |
58.36 |
61.24 |
208 |
05 |
|
行政性事業有成公司的離提前退休 |
58.36 |
58.36 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口維護的行政性企事業企事業編離退居二線 |
3.21 |
3.21 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關企業部門主要社會養老商業保險繳納花費 |
27.25 |
27.25 |
|
208 |
05 |
06 |
企自己事業工作單位自己事業工作單位職業年金繳納費用總支出 |
27.25 |
27.25 |
|
208 |
05 |
07 |
對國家機關工作計量單位幾乎養老生活保險費用投資基金的補貼政策 |
2.28 |
2.28 |
|
210 |
|
|
醫用干凈與計劃方案生小孩支出費用 |
12.74 |
12.74 |
|
210 |
11 |
|
行政性創業廠家醫療設備 |
12.74 |
12.74 |
|
210 |
11 |
01 |
行政機關企事業單位醫院 |
11.36 |
11.36 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上的基層單位醫院 |
1.38 |
1.38 |
|
221 |
|
|
租賃房后勤保障付出 |
57.65 |
57.65 |
|
221 |
02 |
|
住宅房制度改革花費 |
57.65 |
57.65 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房公積金貸款 |
24.11 |
24.11 |
|
221 |
02 |
03 |
房產買賣補貼費 |
33.54 |
33.54 |
|
總計 |
442.67 |
381.43 |
61.24 |
2018當年度通常公用設施預算財政局付款一般收支預算表
企事業單位:萬余元
內容 |
累計數 |
成員事業費 |
共公勞務費 |
||
經濟能力類型 會計科目編號 |
項目英文名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
很大打工族薪資發福利收支 |
360.14 |
360.14 |
|
301 |
01 |
首要底薪 |
57.09 |
57.09 |
|
301 |
02 |
經費補助費 |
132.25 |
132.25 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
39.63 |
39.63 |
|
301 |
06 |
伙食費政府補貼費 |
10.40 |
10.40 |
|
301 |
07 |
業績考核員工工資 |
10.59 |
10.59 |
|
301 |
08 |
市直機關創業機關單位總體養老生活保障費 |
27.25 |
27.25 |
|
301 |
09 |
專職年金手機繳費 |
25.62 |
25.62 |
|
301 |
10 |
在職員工總體醫療保障保險金交費 |
12.74 |
12.74 |
|
301 |
11 |
國家事業編診療補貼政策繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
某個世界保護激費 |
2.28 |
2.28 |
|
301 |
13 |
租賃房個人公積金 |
24.10 |
24.10 |
|
301 |
14 |
診療費 |
|
|
|
301 |
99 |
同一基本工資副利總支出 |
18.19 |
18.19 |
|
302 |
|
商品銷售和功能花費 |
79.32 |
|
79.32 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
8.03 |
|
8.03 |
302 |
02 |
柔印費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦手充值 |
0.08 |
|
0.08 |
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
2.05 |
|
2.05 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主管理系統費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
1.00 |
|
1.00 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
0.92 |
|
0.92 |
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議平板費 |
13.50 |
|
13.50 |
302 |
16 |
培訓教育費 |
34.82 |
|
34.82 |
302 |
17 |
公務接待廳接待廳費 |
1.49 |
|
1.49 |
302 |
18 |
專用型的管理費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用的主要燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代理渠道費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會費用 |
2.65 |
|
2.65 |
302 |
29 |
福利待遇費 |
0.63 |
|
0.63 |
302 |
31 |
因公車輛使用運作維修費 |
|
|
|
302 |
39 |
另一交通線資金 |
0.17 |
|
0.17 |
302 |
40 |
稅金及扣除材料費 |
|
|
|
302 |
99 |
別寶貝和服務保障其他支出 |
13.86 |
|
13.86 |
303 |
|
對我們和教育環境的補助金 |
3.21 |
|
3.21 |
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
3.21 |
|
3.21 |
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
現在的生活補貼申請書 |
|
|
|
303 |
07 |
整形費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金金 |
|
|
|
303 |
10 |
我種植業種植補助 |
|
|
|
303 |
99 |
一些他人和家里生活的津貼總支出 |
|
|
|
310 |
|
金融資本性總支出 |
|
|
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310 |
02 |
企業辦公機器租賃費 |
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310 |
03 |
通用型機器設備折舊費 |
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310 |
07 |
個人信息系統及手機軟件置辦升級更新 |
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310 |
13 |
因公出行用車折舊費 |
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310 |
19 |
另一個鐵路交通軟件工具購進 |
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310 |
22 |
神圣基金租賃費 |
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310 |
99 |
其它的基金性費用支出 |
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加總 |
442.67 |
360.14 |
82.53 |
🐓2018年末普通服務性財政總支出預算財政總支出補貼款“三公”預備費預算及國家機關自動運行預備費預算總支出部門預算表
院校:萬余元
通常公共信息項目預算財政廳捐款“三公”金費 |
行政單位電腦運行 經費支出部門預算數 |
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總金額 |
因公出國旅游 (境)費 |
國家公務私家車租賃費及工作費 |
公務到訪到訪費 |
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小計 |
公務活動使用車 租賃費費 |
國家公務私車 作業費 |
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成本預算數 |
部門預算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
決算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
竣工決算數 |
18.08 |
1.5 |
1.49 |
|
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|
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1.5 |
1.49 |
2018本年度相關部門性私募基金預算表國庫審批開支預算表
部門:上萬元
活動 |
累計 |
關鍵花費 |
項目流程其他支出 |
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功能性分類別 課程數字 |
幾個會計科目簡稱 |
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類 |
款 |
項 |
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229 |
|
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另外付出 |
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229 |
08 |
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福利彩票發行日銷售員中介機構業務范圍費布置的教育支出 |
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229 |
08 |
04 |
福利性時時彩票銷售量醫院的項目費開支 |
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… |
… |
… |
… |
|
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總計 |
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注:上海市松江區工商業聯合會2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018每年基金欠債具體情況報告 |
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資金機構:W |
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數量 |
市場價值 |
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月初數 |
半年度數 |
今年初數 |
月底數 |
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一、財產累計 |
—— |
—— |
92.28 |
90.42 |
(一)流入凈資產 |
—— |
—— |
|
|
(二)調整股權 |
—— |
—— |
76.36 |
72.46 |
其中:1.房屋(平方米) |
792 |
792 |
46.12 |
46.12 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
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(1)車輛 |
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🎃 普通國家公務私車 |
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꧑ 執法監督值勤車輛 |
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🉐 特類專業的技能車輛使用 |
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🐽 其它租車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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ไ 4.某個固定不動股本 |
—— |
—— |
30.24 |
26.34 |
🅘 減:積累折舊費及減值的準備 |
—— |
—— |
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(三)常年投資者 |
—— |
—— |
|
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(四)正在新建工業 |
—— |
—— |
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|
(五)有形基金 |
—— |
—— |
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🏅 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
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(六)其它房產 |
—— |
—— |
|
|
二、債務總金額 |
—— |
—— |
8.07 |
8.75 |
三、凈固定資產加總 |
—— |
—— |
84.21 |
81.67 |
第三部分 上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算情況說明
一、至于佛山市松江區工商行政業聯合技術會2018年中薪資總支出部門預算總體經濟情況表明
天津市松江區工行業攜手會2018ꦗ年度收入總計為451.88萬元、支出總計為451.88萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加57.64萬元。主要原因:當年人員增加及政策性因素增長等。
二、有關南京市松江區深圳業聯合會2018半年度效益部門預算的情況就說明
當年度收入合計444.03萬元,其中:財政撥款收入444.03萬元,占100%。
三、并于南京市松江區松江區工商注冊業聯合會2018一年度支出費用竣工決算情況下表明
當年度ಌ支出合計442.67萬元,其中:基本支出381.43萬元,占86.17%;項目支出61.24萬元,占13.83%。
四、關與重慶市松江區工商局業綜合會2018每年財政部門補貼款創收花費總的事情表示
鄭州市松江區地稅業合力會2018🐬年度財政撥款收支總決算451.88萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加57.64萬元,增長14.62%。主要原因:當年人員增加及政策性因素增長等。
五、觀于佛山市松江區工行業聯合會2018年中一般的公益性預結算的時候財政部門付款經費支出結算的時候條件闡述
(一)基本上公眾估算財政廳撥付教育支出部門預算綜合性條件
蘇州市松江區工廠業聯手會2018🐲年度一般公共預算財政撥款支出442.67萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加56.28萬元,增長14.56%。主要原因:當年人員增加及政策性因素增長等。
(二)似的公用設施財政預算預算財政預算付款經費支出部門預算空間結構狀況
傷害市松江區工商部門業連合會2018年度一般公共預算財政撥款支出442.67萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)
313.92♚萬元,占70.92%;社會保障和就業支出(類)58.36萬元,占13.18%;醫療衛生與計劃生育支出(類)12.74萬元,占2.88%住房保障支出(類)57.65萬元,占13.02%。
(三)似的通用費用不需要付款費用竣工決算到底現實情況
西安市松江區地稅業聯和會2018🎐年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為347.82萬元,支出決算為442.67萬元,完成年初預算的127.27%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增長等。其中:
1𒅌、一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)其他民主黨派及工商聯事務支出(項)。主要用于:人員工資福利、人員辦公經費等支出。年初預算為287.40萬元,支出決算為313.92萬元。決算數大于預算數的主要原因:當年人員增加及政策性因素增長。
2🐻、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政事業單位離退休(項)。主要用于:為機關事業單位員工繳納的基本養老保險及職業年金等。年初預算為29.13萬元,支出決算為58.36萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增加的養老保險及職業年金。
3🐽、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)事業單位醫療(項)主要用于:為機關事業單位員工繳納的醫療保險費。年初預算為10.61萬元,支出決算為12.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增加的醫療保險。
4🔯、住房保障支出(類)住房公積金款(項)購房補貼(項)主要用于:為機關事業單位員工繳納公積金及住房補貼。年初預算為20.69萬元,支出決算為57.65萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增加的公積金。
六、觀于成都市松江區工廠業聯辦會2018全年一樣 公眾費用財政資金審批最基本其他支出竣工決算原因詳細說明
西安市松江區深圳業聯席會2018🌳年度一般公共預算財政撥款基本支出442.67萬元,包括人員經費360.14萬元,公用經費82.53萬元。基本支出中:
1🃏、工資福利支出360.14萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助、績效工資、社會保險、住房公積金等。
2𓆏、商品和服務支出79.32萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待、福利費等。
3、對個人和家庭的補助3.21萬元,主要用于退休人員福利。
七、關于上海市松江區工商業聯合會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費財政局審批支出費用預算總的時候闡述。
成都市松江區地稅業攜手會2018♍年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.5萬元,支出決算為1.49萬元,完成預算的99.33%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為1.49萬元,完成預算的99.33%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約,減少支出。
2018⭕年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0.08萬元,增長5.74%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元;公務接待費支出決算增加0.08萬元,增長5.74%。公務接待費支出增加的主要原因是接待人數、批次比上年有所增加。
(二)“三公”費用財政預算補貼款收入支出結算的時候詳細情況報告詳細說明。
2018ღ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,;公務接待費支出決算1.49萬元,占100%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。
3、公務接待費支出1.49萬元。其中:
⛦國內公務接待支出1.49萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于外省市友好商會來松考察所發生的餐費,2018年公務接待3批次、113人次,其中:接待外賓0批次、0人次。
八、對於深圳市松江區工商局業協同會2018年市政府性債券概算財政部門撥付總支出預算實際情況闡明
ꦇ佛山市松江區工商所業協力會2018財政資金年度無以政府性基金、期貨、現貨、微盤預決算財政資金補貼款性支出。
九、國家資產管理自主經營費用預算財務補貼款情況發生說
重慶市松江區工商所業聯手會2018本年無國有土地資金營業概算財政付出補貼款付出。
十、別必要須知的情況說明書
(一)工商登記運動專項經費性支出情況發生
꧂上海市松江區工商業聯合會2018年度機關運行經費支出18.08萬元,比2017年度增加1.6萬元,增長9.69%。主要原因是當年人員增加。
(二)部門進貨其他支出前提
武漢市松江區工商行政業聯和會2018ꦯ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2.14萬元,其中:貨物采購金額2.14萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2018ꩲ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1.27萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額2.14萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)小車、房源特有占有情況下
1、機動車輛
成都市松江區工行業綜合會無因公接待專車輛,因公接待專車輛保留量為零。
2、住房
𓃲公布201八年1二月31日,東莞市松江區工行業合作會用的快裝由區政府機關事宜管理制度局統一的調配出的其余崗位房權的快裝為128每多平米。
(四)概算效績管理工作情況下
꧋上海市松江區工商業聯合會2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了預算績效管理制度;預算績效管理工作機制;上海市松江區工商業聯合會2018年無績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
⛄一、國庫付款凈收入:指企業單位上年度目標從本級國庫團隊作為的國庫付款,有正常服務性概算國庫付款和縣政府性私募基金概算國庫付款。
二、行業營收:指行業標準進行專業的相關業務行為方案還有其外掛行為方案確認的營收。
𝓡三、自主運營收錄:指企業公司的在專業銷售營銷工作及氧化硅營銷工作外大力開展非獨立空間計算自主運營營銷工作擁有的收錄。
四、許多薪水:指政府部門贏得的除“財政部門審批薪水”、“工作薪水”、“經營的薪水”等范圍內的薪水。
五、年終結轉和節余:意指當年度尚無搞定、結轉到當年度按密切相關中規定接著操作的流動資金。
꧒六、年初結轉和盈余:指本季度度或己前季度項目預算準備、因事實水平引發變遷時未按原行動計劃頒布,需網絡延遲到過后季度按光于要求隨時選用的信貸資金。
七、主要性經費支出:指政府部門為保證系統順利使用、來完成基本運轉目標而發生的的一項性經費支出。
🧸八、大型項目費用付出 :指組織為完整指定的財政人物人物或參公成長關鍵,在常規費用付出 外面發生的哪項費用付出 。
ဣ九、生意總經費支出:指企業企業單位在正規活躍及引導活躍之余開發非獨立空間結算生意活躍進行的總經費支出。
𝐆十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦍ11、機構便用資金投入:指行政處部門和對比公務接待員法經營的工作部門便用通常通用概算不需要付款布置的關鍵費用支出 費用中的基本共用資金投入費用支出 費用。