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上海市松江區醫療保障局(本級)2021年度決算公開
信息來源: 公布準確時間:2023-09-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區醫療保障局

2021年度決算

 


 

 

第一部分 上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋


第一部分    上海市松江區醫療保障局概況

 

一、主要職能

根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定,上海市松江區醫療保障局的主要職能:

一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策;負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作;在市局統一指導下根據區域實際情況,制定醫療保障政策相關補充實施辦法;加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調;負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。

二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制,負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作;貫徹醫療保障基金監督管理辦法,組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理;負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理;配合市醫保部門開展醫保監督執法。

三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃,落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作;負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設,落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作;負責各類醫保政策業務培訓、指導工作;做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。

四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作;負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作,規范收費行為,監測醫藥價格變動情況。

五是完成區委、區政府交辦的其他任務。

六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實,建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,不斷提高醫療保障水平,確保醫保資金合理使用、安全可控,推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革,更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

二、機構設置

根據上述職責,上海市松江區醫療保障單位設3個內設機構,包括:辦公室、基金監管科、綜合業務科。


第二部分    上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

盈利

支出費用

工作

預算數

大型項目

竣工決算數

一、常見公益性概預算財政支出撥付利潤

375.84

一、基本上公共性服務管理花費

 

二、政府部門性母基金費用不需要撥付收益

 

二、外交活動教育支出

 

三、國家金融資本經營者預算表財政局付款純收入

 

三、國防安全費用支出

 

四、上級部門政府補貼盈利

 

四、公用健康安全收支

 

五、人事純收入

 

五、文化教育結余

 

六、生產薪資

 

六、合理水平經費支出

 

七、付屬方上交國家效益

 

七、文化產業市場休育與傳媒業費用

 

八、許多個人收入

 

八、社會的得到保障和出去上班付出

26.42

 

 

九、食品衛生良好結余

279.06

 

 

十、發展節能生態環保生態環保撥出

 

 

 

11、成鄉街道辦收支

 

 

 

12、農業水花費

 

 

 

13、交通出行運輸車費用

 

 

 

十四、資源量勘查工業相關信息等性支出

 

 

 

十八、工商業服務性業等其他支出

 

 

 

十五、網絡金融支出費用

 

 

 

十八、幫扶同一地方收入支出

 

 

 

十七、大自然影視資源海上天氣等開支

 

 

 

第十九、租賃房確保費用支出

69.07

 

 

二十二、糧油食品防汛物資產出費用

 

 

 

二國慶、國有控股資產管理營業費用預算花費

 

 

 

二十三、災情有效預防及應急指揮標準化管理收支

 

 

 

二13、的經費支出

 

 

 

三十五四、抗疫尤其國債組織的付出

 

當年度使收入合計數

375.84

年初經費支出合計數

374.56

實用非財務捐款節余

 

節余分配原則

 

本年結轉和節余

 

月底結轉和盈余

1.28

累計

375.84

總金額

375.84

注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

創業項目

上年收入來源加總

財政預算補貼款薪資

上級部門津貼工資收入

教育事業收入來源

加盟納入

附屬醫院政府部門繳納薪資

另一個工資

的功能分級
課程和科目商品編碼

幾個會計科目公司名稱

加總

375.84

375.84

 

 

 

 

 

208

社會的后勤保障和工作費用支出

26.42

26.42

 

 

 

 

 

20805

行政機關事業有成標準社會養老開支

26.42

26.42

 

 

 

 

 

2080505

  方事業方總體醫療人身險人身險付款結余

17.71

17.71

 

 

 

 

 

2080506

  機關計量單位人事計量單位職業角色年金網上繳費經費支出

8.71

8.71

 

 

 

 

 

210

清潔衛生身體健康花費

280.34

280.34

 

 

 

 

 

21011

行政機關參公企機關事業單位治療

11.28

11.28

 

 

 

 

 

2101101

  行政訴訟組織診療

11.28

11.28

 

 

 

 

 

21014

優撫喜歡的人醫藥

14.38

14.38

 

 

 

 

 

2101499

  各種優撫相親對象醫疔結余

14.38

14.38

 

 

 

 

 

21015

醫療有保障有保障安全管理業務

254.68

254.68

 

 

 

 

 

2101501

  財政加載

202.31

202.31

 

 

 

 

 

2101502

  通常情況下人事部門處理事務管理

52.37

52.37

 

 

 

 

 

221

自建房擔保結余

69.07

69.07

 

 

 

 

 

22102

租賃房收入分配改革結余

69.07

69.07

 

 

 

 

 

2210201

  自建房北京公積金

27.81

27.81

 

 

 

 

 

2210203

  買房子補貼費

41.26

41.26

 

 

 

 

 

注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

品牌

本年度花費累計

大致收支

的項目費用

上交上級部門撥出

生意費用支出

對附設組織經濟補貼總支出

工作類型
課目數字

項目名稱

累計

374.56

307.80

66.76

 

 

 

208

當今社會有保障和就業形勢收支

26.42

26.42

0.00

 

 

 

20805

人事部門事業上的組織醫養支出費用

26.42

26.42

0.00

 

 

 

2080505

  機關組織事業上的組織常見頤養天年保險服務激費收入支出

17.71

17.71

0.00

 

 

 

2080506

  機構自己事業院校職業技能年金交款費用支出

8.71

8.71

0.00

 

 

 

210

安全衛生的健康其他支出

279.06

212.31

66.76

 

 

 

21011

行政部門創業企公務員醫疔

11.28

11.28

0.00

 

 

 

2101101

  行政事務院校醫學

11.28

11.28

0.00

 

 

 

21014

優撫對方醫療服務

14.38

0.00

14.38

 

 

 

2101499

  其他的優撫因素醫療衛生撥出

14.38

0.00

14.38

 

 

 

21015

醫療衛生得到保障的管理事宜

253.40

201.03

52.37

 

 

 

2101501

  行政機關行駛

201.03

201.03

0.00

 

 

 

2101502

  一般來說行政機關維護行政監察

52.37

0.00

52.37

 

 

 

221

商品房后勤保障花費

69.07

69.07

0.00

 

 

 

22102

公寓房改革方案付出

69.07

69.07

0.00

 

 

 

2210201

  住宅公積金貸款

27.81

27.81

0.00

 

 

 

2210203

  房產買賣補助金

41.26

41.26

0.00

 

 

 

注:本表反映單位本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

工資收入

開支

的項目

結算的時候數

項目流程

加總

平常通用決算國庫審批

政府部門性股權基金估算財務審批

國有土地充分生產經營成本預算財政性撥付

一、應該公眾概預算國庫審批

375.84 

一、般公用設施產品收入支出

 

 

 

 

二、政府部門性股權基金預算表財政支出付款

 

二、外交關系開支

 

 

 

 

三、集體所有制資產投資生產財政預算預算財政預算撥付

 

三、國防教育經費支出

 

 

 

 

 

 

四、公開平安教育支出

 

 

 

 

 

 

五、教育培訓收入支出

 

 

 

 

 

 

六、科學合理方法收入支出

 

 

 

 

 

 

七、企業文化與旅游度假休育與傳媒廣告付出

 

 

 

 

 

 

八、社會的保證和就業問題總支出

26.42

26.42

 

 

 

 

九、衛生防疫更健康開支

279.06

279.06

 

 

 

 

十、節電環保型撥出

 

 

 

 

 

 

十一國慶、新農村社區衛生撥出

 

 

 

 

 

 

12、畜牧業水支出費用

 

 

 

 

 

 

13、交行及運輸性支出

 

 

 

 

 

 

十四、資源的探礦工業企業的信息等撥出

 

 

 

 

 

 

二十、商業貼心服務貼心酒店業等收入支出

 

 

 

 

 

 

十五、金融服務經費支出

 

 

 

 

 

 

十六、協助許多中北部費用

 

 

 

 

 

 

18、自然美生態資源大海氣象預報等撥出

 

 

 

 

 

 

19、公寓房服務總支出

69.07

69.07

 

 

 

 

20、糧油加工武器裝備存儲撥出

 

 

 

 

 

 

二五一、國有化資本公司管理成本預算花費

 

 

 

 

 

 

二十三、災情有效預防及應及經營結余

 

 

 

 

 

 

二第十三、另一教育支出

 

 

 

 

 

 

三十四、抗疫相當國債布置的支出費用

 

 

 

 

年初收錄自動求和

375.84 

當年度費用支出 總金額

374.56

374.56

 

 

月初財政部門付款結轉和節余

 

月底財政支出補貼款結轉和節余

1.28

1.28

 

 

一、一般來說通用估算財政廳補貼款

 

 

 

 

 

 

二、政府部性私募基金預決算財政支出審批

 

 

 

 

 

 

三、國有控股資產運營概預算民政補貼款

 

 

 

 

 

 

總額

375.84 

累計

 375.84

375.84

 

 

注:本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

創業項目

自動求和

首要付出

樓盤性支出

能力類型

會計分類編號規則

會計分類分類

208

中國勞動保障機制和找工作收入支出

26.42

26.42

0.00

20805

人事部門衛生事業院校醫療保險總支出

26.42

26.42

0.00

2080505

  行政機關單位事業上機關單位常規給養老保障繳納收入支出

17.71

17.71

0.00

2080506

  政府部門自己事業單位編制名稱行業年金付費性支出

8.71

8.71

0.00

210

食品衛生正常教育支出

279.06

212.31

66.76

21011

行政管理事業公司的公司的醫療機構

11.28

11.28

0.00

2101101

  人事部門的單位治療

11.28

11.28

0.00

21014

優撫因素醫療保障

14.38

0.00

14.38

2101499

  其它優撫對象圖片醫療器械性支出

14.38

0.00

14.38

21015

醫治安全保障安全管理工作

253.40

201.03

52.37

2101501

  行政性使用

201.03

201.03

0.00

2101502

  一般來說行政機關管理方法事情

52.37

0.00

52.37

221

住宅保障機制付出

69.07

69.07

0.00

22102

自建房創新總支出

69.07

69.07

0.00

2210201

  房間社保公積金

27.81

27.81

0.00

2210203

  全民購房補貼費

41.26

41.26

0.00

總計

374.56

307.80

66.76

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元

區域經濟分級項目項目編碼

課目稱呼

結算的時候數

經濟增長等級分類

專業科目編號規則

考試科目名字大全

預算數

301

底薪公益福利其他支出

291.96

302

商品銷售和服務的付出

15.84

30101

  基礎月薪

41.53

30201

  辦公樓費

8.58

30102

  津貼費補助

127.95

30202

  印上費

 

30103

  薪金

28.12

30203

  咨詢了解費

 

30106

  工作餐經濟補貼費

7.68

30204

  流程費

 

30107

  績效考核很大打工族薪資

 

30205

  煤氣費

 

30108

政府部門企業發展部門主要頤養人壽保險繳納

17.71

30206

  商業用電

 

30109

行業年金付費

8.71

30207

  輕工費

0.02

30110

在職員工常見醫療保障保障手機繳費

11.28

30208

  冬季取暖費

 

30111

公務活動員醫療管理補貼政策付費

 

30209

  小區物業工作管理費用

 

30112

另外的社會性保險網上繳費

1.42

30211

  交通費

1.23

30113

商品房社保公積金

27.81

30212

  因公出境(境)價格

 

30114

社區藥費

 

30213

  維護保養(護)費

 

30199

  另外薪資福利福利結余

19.75

30214

  租賃服務費

 

303

對自己與家庭環境的補助費

 

30215

  年會費

1.05

30301

  離休費

 

30216

  專業培訓費

1.17

30302

  養老費

 

30217

  公務接侍接侍費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專用箱素材費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝采購費

 

30305

  活補貼費

 

30225

  專門燃劑費

 

30306

  救治費

 

30226

  勞務費費

 

30307

  醫療保健費補助費

 

30227

  委派金融業務費

 

30308

  獎學金金

 

30228

  公會資金投入

2.89

30309

  嘉獎金

 

30229

  春節福利費

0.6

30310

各人農林牧研發補助費

 

30231

  國家公務小二租車運作系統維護費

 

30311

  代繳社會化保費用費

 

30239

  各種出行成本費用

 

30399

  各種對個人的和的家庭的經濟補貼

 

30240

  稅金及額外手續費

 

 

 

 

30299

  另一商品是和服務收入支出

0.3

 

 

 

310

資產性結余

 

 

 

 

31001

  房屋面積建筑施工物購建

 

 

 

 

31002

  辦公區設備購進

 

 

 

 

31003

  專用箱產品采購

 

 

 

 

31007

  新服務網絡數據及免費軟件新購提升

 

 

 

 

31013

  公務活動私車購買

 

 

 

 

31019

  另外交通配套的工具采購

 

 

 

 

31021

  文物古跡和陳列方面品置辦

 

 

 

 

31022

  無形之中固定資產采購

 

 

 

 

31099

  其它的資源性其他支出

 

的人員勞務費累計

291.96

公共專項資金自動求和

15.84

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

大部分通用項目預算財政資金捐款“三公”經費

總金額

因公回國

(境)費

因公車輛使用折舊費及正常運行保障費

公務迎送迎送費

小計

因公使用車

購買費

公務活動專用車

運動檢修費

概預算數

預算數

費用數

竣工決算數

成本預算數

預算數

財政預算數

結算的時候數

項目預算數

部門預算數

財政預算數

部門預算數

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3

 

注:本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

好項目

期初結轉和余額

年初盈利

當年度經費支出

歲末結轉和

節余

功能鍵定義幾個會計科目簡碼

幾個會計科目英文名稱

合計數

 

 

總金額

大體付出

項目花費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

項目

月初結轉和節余

當年度薪資

當年度花費

年初結轉和盈余

技能類別課程簡碼

科目表分類

預估合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

資本欠債情況下表

 

 

廠家:萬多

 

使用量

價值觀

年末數

年底數

期初數

年終數

一、財力預估合計

——

——

18.93

29.77

   (一)傳播資產投資

——

——

0.77

2.21

   (二)固定好基金

——

——

18.74

35.92

🥂          在當中:1.房(mm2米)

 

 

 

 

ꩲ                2.統一儀器(臺/套/輛)

 

 

 

 

𒐪                     之中:(1)工程車輛(輛)

 

 

 

 

🌳                                 尋常公務接待車輛

 

 

 

 

ꦚ                                 執法監督執勤點買車

 

 

 

 

🀅                                 防化靠譜技能車輛

 

 

 

 

ꦚ                                 某些私家車

 

 

 

 

💛                   (2)成本10萬元以內通用版裝置(含有車)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

🧜                    另外:成交單價一千萬元以下專用的機械

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

 

 

ജ        減:加權平均折舊費用及減值安排

——

——

0.58

8.35

   (三)長遠股份股權投資

——

——

 

 

   (四)持續債卷注資

——

——

 

 

   (五)正在新建項目

——

——

 

 

   (六)隱形的資源

——

——

 

 

♐        減:積累攤銷

——

——

 

 

   (七)其它金融資產

——

——

 

 

二、負債率合計數

——

——

0.97

1.45

三、凈固定資產自動求和

——

——

17.96

28.32

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少12.06萬元,下降3.1%。主要原因:厲行節約。

二、收入決算情況說明

本年收入合計375.84萬元,其中:財政撥款收入375.84萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計374.56萬元,其中:基本支出307.8萬元,占82.17%;項目支出66.76萬元,占17.82%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比,財政撥款收入支出總計減少12.06萬元,下降3.1%。主要原因:厲行節約。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出374.56萬元,占本年支出合計的100%。與2020年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少13.34萬元,下降3.43%。主要原因:厲行節約。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出374.56萬元,主要用于以下方面:行政運行支出201.03萬元,占53.67%;一般行政管理事務支出52.37萬元,占13.98%;購房補貼支出41.26萬元,占11.01%;住房公積金支出27.81萬元,占7.42%;機關事業單位基本養老保險繳費支出17.71萬元,占4.72%;其他優撫對象醫療支出14.38萬元,占3.83%;行政單位醫療11.28萬元,占3.01%;機關事業單位職業年金繳費支出8.71萬元,占2.32%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為394.09萬元,支出決算為374.55萬元,完成年初預算的95.04%。決算數小于預算數的主要原因:因疫情影響減少相關項目支出。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:為單位在職工員繳納基本養老保險費。年初預算為25.48萬元,支出決算為17.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:養老保險繳費調整。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:為單位在職員工繳納職業年金。年初預算為8.43萬元,支出決算為8.71萬元。決算數與預算數基本持平。

3、衛生健康支出(類)行政單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:為單位在職員工繳納基本醫療保險費。年初預算為11.07萬元,決算數11.28萬元,決算數與預算數基本持平。

4、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款) 行政運行(項)。主要用于:日常運行支出。年初預算為197.79萬元,決算數201.03萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

5、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款) 一般行政管理事務。主要用于:開展醫療保障事務的工資、公用經費和項目支出。年初預算79.78萬元,支出決算數為52.37萬元,決算數小于預算數的主要原因:受疫情影響,減少相關支出。

6、衛生健康支出(類)優撫對象醫療(款)其他優撫對象醫療支出(項)。主要用于:對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元,決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因:疫情防控原因,優撫對象減少了就醫次數。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于繳納在職職工住房公積金,年初預算23.81萬元,決算數27.81萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于發放在職職工的購房補貼,年初預算數27.72萬元,決算數41.26萬元。決算數與預算數幾乎持平。決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出307.8萬元。其中:人員經費291.96萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金等;公用經費29.12萬元,主要包括:辦公費、差旅費、會議費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區醫療保障局預算管理制度,建立了健全完善的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2021年度項目4個,涉及預算金額93.3萬元;績效跟蹤評價的2021年度項目4,涉及預算金額93.3萬元;績效自評的2021年度項目4,涉及預算金額醫療保障93.3萬元,平均得分90(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出15.84萬元,比2020年度減少21.9萬元,下降58.02%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。

(二)政府采購支出情況

上海市松江區醫療保障2021年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為19.89萬元,其中:貨物采購金額0.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。

2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額19.89萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

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