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2018年度部門決算公開(上海市松江區中心醫院)
信息來源: 披露時段:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

滬市松江區心中大醫院

2018月度科室部門預算

 

 

 


目  錄

 

首先位置 天津市松江區機構醫療機構簡況

一、具體功能

二、企業結算的時候企業購成

第二部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表

一、使收入開支竣工決算總表

二、收入來源結算的時候表

三、撥出部門預算表

四、財政部門補貼款薪水總支出竣工決算總表

五、大部分通用預算表民政捐款費用竣工決算表

六、一半公眾預算表國庫撥付總體費用支出 預算表

七、常見通用部門預算財政局補貼款“三公”費用及單位啟動費用開支部門預算表

八、區政府性股權基金項目預算財政性付款經費支出結算的時候表

九、基金外債具體登記表

第三部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明

第八那部分 代詞詮釋

 


第一部分    上海市松江區中心醫院概況

 

一、大部分功能

💜北京市松江區公司門診為二次元甲等門診,勇挑著空間醫藥公司的工作職責,為松江中國人民身材正常供應醫藥與保養保鍵保障。抓好醫藥與保養,臨床臨床的培養,臨床臨床論述,衛生防疫防疫醫藥人數培訓學習,衛生防疫防疫技術性人數隨時的培養,保鍵與正常的培養。

二、組織 放置

利用這些工作內容,濟南市松江區平臺醫院口腔科設40🌱個內設機構,包括:醫療事務部、護理部、黨政事務部、人力資源部、財務部、科研教育部、綜合保障部、信息中心、工會9個職能部門;消化外科、普外科、胸外科、神經外科、骨科、泌尿科、婦科、產科、麻醉科、兒科、GICU、消化內科、呼吸內科、神經內科、心內科、干部科、感染科、內分泌科、血液科、腎內科、口腔科、眼科、五官科、皮膚科、中醫科、康復科26個臨床專科;檢驗科、藥劑科、超聲科、病理科、放射科5個醫技科室。


第二部分    上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表

2018本年度純收入費用結算的時候總表

部門:來萬

收入來源

費用

頂目

部門預算數

投資項目

預算數

一、國庫撥付納入

27004.51

一、平常公共性服務的費用

 

  這里面:當地政府性債券決算財政資金捐款

3401.39

二、外交關系性支出

 

二、上司補助金創收

 

三、國防軍事開支

 

三、企業發展個人收入

101351.87

四、共同人身安全費用支出

 

四、經營者凈收入

 

五、教育輔導經費支出

 

五、附帶組織上交純收入

 

六、科學的技巧支出費用

 

六、其他年收入

1151.34

七、特色文化體育乒乓球與影視傳媒其他支出

 

 

 

八、社會生活安全保障和就業創業花費

4425.84

 

 

九、診療公共衛生與計劃怎么寫懷孕總支出

113920.76

 

 

十、節省安全教育支出

 

 

 

五一、城鄉一體化社區網站總支出

3401.39

 

 

第十二、農業和林業水性支出

 

 

 

十五、交通配套運輸車總支出

 

 

 

十四、資源量探勘信息查詢等費用支出

 

 

 

十八、商業服務保障服務保障業等收支

 

 

 

第十五、金融創新付出

 

 

 

十八、捐助許多區縣收入支出

 

 

 

十九、土地資源海洋能氣象條件等性支出

 

 

 

十八、個人住房服務支出費用

205.82

 

 

二是、油糧廢舊物資保障撥出

 

 

 

二國慶、任何付出

 

年初工資自動求和

129507.72

年初付出總金額

121953.81

用事業發展股票基金掩蓋結余差額

 

盈余平均分配

7228.72

月初結轉和節余

1767.50

年底結轉和節余

2092.69

合計

131275.22

總共

131275.22


2018當年度工資收入部門預算表

政府部門:多萬元

創業項目

本年度收入來源自動求和

財政局捐款納入

上家補貼費年收入

事業上工資收入

管理工資收入

加盟機構繳納凈收入

許多薪水

功能分類
科目編碼

幾個會計科目稱呼

加總

129507.72

27004.51

 

101351.87

 

 

1151.34

208

 

 

當今社會服務保障和擇業結余

4425.84

4425.84

 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理自己事業組織離養老金

4425.84

4425.84

 

 

 

 

 

208

05

02

工作政府部門離離休

124.31

124.31

 

 

 

 

 

208

05

05

部門事業上政府部門一般給養老保障繳納支出費用

4066.31

4066.31

 

 

 

 

 

208

05

06

機關參公行業參公行業職業化年金手機繳費結余

235.22

235.22

 

 

 

 

 

210

 

 

醫治安全與計劃表養育其他支出

121474.67

18971.46

 

101351.87

 

 

1151.34

210

02

 

公立三甲醫院醫院

121195.34

18692.13

 

101351.87

 

 

1151.34

210

02

01

一體化的醫院

121145.34

18642.13

 

101351.87

 

 

1151.34

210

02

99

某些私立診所付出

50.00

50.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政機關企事業組織整形

279.33

279.33

 

 

 

 

 

210

11

02

事業性基層單位醫療保障

279.33

279.33

 

 

 

 

 

212

 

 

村鎮特別教育支出

3401.39

3401.39

 

 

 

 

 

212

13

 

城市地區依據設備服務設施費及各自專向財產收錄安排好的支出費用

3401.39

3401.39

 

 

 

 

 

212

13

99

其他的大城市知識基礎建設項目生活配套費科學安排的性支出

3401.39

3401.39

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅房保障機制開支

205.82

205.82

 

 

 

 

 

221

02

 

自建房改革方案其他支出

205.82

205.82

 

 

 

 

 

221

02

01

往房社保公積金

205.82

205.82

 

 

 

 

 

 


2018本年花費部門預算表

企業:萬余元

業務

本年度結余加總

基本上教育支出

工程費用支出

繳納上級領導費用

生產經營費用

對其他公司津貼付出

功能分類
科目編碼

學科公司名稱

總計

121953.81

110780.12

11173.69

 

 

 

208

 

 

市場經濟確保和就業問題性支出

4425.84

4425.84

 

 

 

 

208

05

 

行政事務人事單位名稱離辭職

4425.84

4425.84

 

 

 

 

208

05

02

自己事業行業離退居二線

124.31

124.31

 

 

 

 

208

05

05

機關企事業企事業編企事業企事業編大體頤養天年保險服務繳納費用開支

4066.31

4066.31

 

 

 

 

208

05

06

政府機關企業基層單位職業類型年金手機繳費總支出

235.22

235.22

 

 

 

 

210

 

 

醫療機構情況衛生情況與籌劃生小孩經費支出

113920.76

106148.46

7772.30

 

 

 

210

02

 

公辦的醫院

113641.43

105869.13

7772.30

 

 

 

210

02

01

標準化大醫院

113477.47

105869.13

7608.34

 

 

 

210

02

99

別公立學校醫療機構經費支出

163.96

 

163.96

 

 

 

210

11

 

行政處事業工作單位醫療機構

279.33

279.33

 

 

 

 

210

11

02

教育事業組織醫療服務

279.33

279.33

 

 

 

 

212

 

 

新型農村社區網站收入支出

3401.39

 

3401.39

 

 

 

212

13

 

省份地基設備生活設施費及相對專門借債年收入具體安排的結余

3401.39

 

3401.39

 

 

 

212

13

99

其它市區基礎框架場地設施整套搭配費安裝的開支

3401.39

 

3401.39

 

 

 

221

 

 

住宅房的保障撥出

205.82

205.82

 

 

 

 

221

02

 

個人住房機構改革撥出

205.82

205.82

 

 

 

 

221

02

01

租賃房個人住房公積金

205.82

205.82

 

 

 

 

 


2018半年度財政部門補貼款工資費用支出 結算的時候總表

政府部門:萬塊

使收入

收入支出

業務

竣工決算數

工程項目

累計數

應該共同成本預算財政廳審批

中央政府性貨幣基金項目預算民政審批

一、正常共公費用財政資金撥付

23603.12 

一、一樣 公益性的服務花費

 

 

 

二、政府部門性私募基金費用財務撥付

3401.39 

二、國際關系其他支出

 

 

 

 

 

三、飲水機收支

 

 

 

 

 

四、公用設施安全性高教育支出

 

 

 

 

 

五、幼小銜接教育支出

 

 

 

 

 

六、小學科學技術收支

 

 

 

 

 

七、特色文化田徑運動與文化花費

 

 

 

 

 

八、中國社會擔保和畢業生就業收支

 4425.84

 4425.84

 

 

 

九、醫藥環衛與預計二孩開支

 18520.21

 18520.21

 

 

 

十、低能耗低能耗撥出

 

 

 

 

 

十一月、成鄉小區教育支出

 3401.39

 

3401.39 

 

 

12、農業和林業水收支

 

 

 

 

 

十五、城市交通物流配送收支

 

 

 

 

 

十四、信息地質勘察信息等結余

 

 

 

 

 

十八、商家服務培訓業等收支

 

 

 

 

 

十五、金融經濟費用支出

 

 

 

 

 

十二、經濟援助其它地段費用

 

 

 

 

 

二十、土地資源深海天氣等開支

 

 

 

 

 

黨的十九、房產維護教育支出

 205.82

 205.82

 

 

 

20、糧油食品工程材料存量支出費用

 

 

 

 

 

二十一國慶、其他支出費用

 

 

 

年初創收加總

27004.51 

年初經費支出自動求和

 26553.26

 23151.87

 3401.39

年終民政捐款結轉和節余

687.45 

年底不需要付款結轉和盈余

 1138.70

 1138.70

 

      一樣 服務性預決算財政預算補貼款

687.45 

 

 

 

 

      國家性理財產品費用預算財政局審批

 

 

 

 

 

共計

27691.96 

總結

 27691.96

 24290.57

 3401.39

 


2018本年平常共同工程預算不需要捐款支出費用竣工決算表

機關單位:萬塊

工作

合計數

常見支出費用

的項目撥出

模塊類型

課程編號

科目必分類

208

 

 

社會存在安全保障和就業率結余

4425.84

4425.84

 

208

05

 

行政事務行業企業離退居二線

4425.84

4425.84

 

208

05

02

人事廠家離退休之

124.31

124.31

 

208

05

05

行政機關事業發展的單位幾乎健康養老金行業繳納費用收支

4066.31

4066.31

 

208

05

06

政府部門事業企事業編企事業編職業選擇年金網上繳費開支

235.22

235.22

 

210

 

 

醫療保健安全與工作規劃養育結余

18520.21

12964.53

5555.68

210

02

 

公校的醫院

18240.88

12685.20

5555.68

210

02

01

整合醫阮

18076.92

12685.20

5391.72

210

02

99

一些名辦醫院口腔科費用支出

163.96

 

163.96

210

11

 

行政管理事業公司的公司的醫療管理

279.33

279.33

 

210

11

02

創業企公務員醫療衛生

279.33

279.33

 

221

 

 

房間后勤保障費用支出

205.82

205.82

 

221

02

 

住宅改善結余

205.82

205.82

 

221

02

01

房屋北京公積金

205.82

205.82

 

合計數

23151.87

17596.19

5555.68

 


2018半年度一樣服務性工程預算財務捐款大多付出結算的時候表

  單位名稱:萬余元

好項目

預估合計

工作員資金投入

共公資金

社會經濟定義

項目編號

科目必各稱

301

 

公資活動其他支出

17241.35

17241.35

 

301

01

  常見待遇

435.87

435.87

 

301

02

  津貼費補助金

102.60

102.60

 

301

03

  薪金

 

 

 

301

06

  工作餐政府補貼費

 

 

 

301

07

  考核待遇

11916.20

11916.20

 

301

08

市直機關人事工作單位最基本社區養老商業險費

4066.31

4066.31

 

301

09

事業年金繳付

235.22

235.22

 

301

10

員工常見整形人壽保險網上繳費

 

 

 

301

11

國家事業單位人員醫遼補貼金繳納費用

 

 

 

301

12

其余社會上安全保障繳納費用

 

 

 

301

13

公房北京公積金

205.82

205.82

 

301

14

醫疔費

279.33

279.33

 

301

99

  某個工薪好處性支出

 

 

 

302

 

商品種類和服務項目開支

230.53

 

230.53

302

01

  接待室費

2.53

 

2.53

302

02

  進行印刷費

6.59

 

6.59

302

03

  了解費

 

 

 

302

04

  資質費

 

 

 

302

05

  煤氣費

8.69

 

8.69

302

06

  用電費

97.24

 

97.24

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業經營經營費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)價格

 

 

 

302

13

  維修費(護)費

 

 

 

302

14

  出租費

 

 

 

302

15

  會議通知費

 

 

 

302

16

  培訓學習費

 

 

 

302

17

  公務接受接受費

 

 

 

302

18

  上用村料費

23.27

 

23.27

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  專門用油料費

 

 

 

302

26

  勞務費費

92.21

 

92.21

302

27

  都交給金融產品費

 

 

 

302

28

  公會專項資金

 

 

 

302

29

  褔利費

 

 

 

302

31

  公務接待用車的使用維護保養費

 

 

 

302

39

  相關道路雜費

 

 

 

302

40

  稅金及追加保險費用

 

 

 

302

99

  許多淘寶商品和服務保障付出

 

 

 

303

 

對人和家里的補助金

124.31

124.31

 

303

01

  離休費

124.31

124.31

 

303

02

  提前退休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  過日子津貼

 

 

 

303

07

  醫用費補助款

 

 

 

303

08

  捐資大學生助學金

 

 

 

303

09

  嘉獎金

 

 

 

303

10

人個農林生孩子補貼款

 

 

 

303

99

  一些本人家庭生活式的補助金費用

 

 

 

310

 

資金性其他支出

 

 

 

310

02

  辦公裝修裝備新購

 

 

 

310

03

  專用型機 購買

 

 

 

310

07

  問題互聯網及APP購入自動更新

 

 

 

310

13

  因公出行折舊費

 

 

 

310

19

  另一交通運輸工具軟件折舊費

 

 

 

310

22

  無型股權新購

 

 

 

310

99

  另外充分性性支出

 

 

 

預估合計

17596.19

17365.66

230.53

 


ﷺ2018季度一樣公眾預算表財政性撥付“三公”經費其他支出其他支出及政府部門運營經費其他支出其他支出其他支出預算表

企業:萬余元

一般來說公用財政支出預算財政支出補貼款“三公”經費預算

市直機關開機運行

經費支出部門預算數

預估合計

因公出國留學

(境)費

公務接待出行采購及運作費

公務接代接代費

小計

因公使用車

購買費

因公小二租車

操作費

決算數

部門預算數

估算數

竣工決算數

估算數

預算數

概預算數

結算的時候數

預算表數

部門預算數

決算數

結算的時候數

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 


2018季度部門性資金概算財政預算補貼款結余結算的時候表

機構:上萬元

業務

總計

主要經費支出

投資項目結余

基本功能類別

會計分類編寫代碼

會計科目公司名稱

212

 

 

城鎮特別經費支出

3401.39

 

3401.39

212

13

 

都市基本基建項目匹配費及相當于專題資產薪資配備的開支

3401.39

 

3401.39

212

13

99

其他中小城市根本設備搭配費讓的費用

3401.39

 

3401.39

預估合計

3401.39

 

3401.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018財政年度財產流動負債現狀表

 

 

標準標準:萬

 

總量

市場價值

期初數

年終數

年末數

年終數

一、基金自動求和

——

——

73133.13

85327.38

   (一)的流動資源

——

——

17321.57

22455.60

   (二)固定好固資

——

——

65616.07

71555.75

          其中:1.房屋(平方米)

54755.28

54755.28

26647.15

26764.16

                2.通用設備(臺/套/輛)

 3007

3084 

3121.86

3276.31

                   (1)車輛

 4

4

 106.34

 105.78

🍒                          通常情況下公務接待租車

 0

 0

 0

 0

൲                          綜合執法執勤點車輛使用

 0

 0

 0

 0

🦹                          特殊工種職業 技藝車輛

 0

 0

 0

 0

🦩                          其它的出行

 4

4

 106.34

105.78

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 18

19

3015.53

3170.53

               3.專用設備(臺/套)

3712

4096

14319.82

17024.02

                    單價100萬元以上專用設備

 46

58

14319.82

17024.02

🌸               4.一些穩定財產

——

——

21527.23

24491.26

🃏        減:累記攤銷及減值提前準備

——

——

35385.44

38961.95

   (三)長久交易

——

——

 0

 0

   (四)興建建筑項目

——

——

24908.52

29314.57

   (五)隱形的股權

——

——

1596.14

1708.48

♉        減:連續攤銷

——

——

 927.68

745.07

   (六)別資源

——

——

 3.95

 0

二、債務總金額

——

——

13737.78

13219.83

三、凈金融資產總金額

——

——

59395.35

72107.55

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、相對于西安市松江區咨詢中心衛生院2018第四季度凈收入收支竣工決算綜合性事情闡明

昆明市松江區中心的機構2018💮年度收入總計為131275.22萬元、支出總計為131275.22萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9224.09萬元。主要原因:隨著醫院業務量的增長收入穩步增長,同時由于人員成本等的增長支出也相應增長。

二、針對重慶市松江區中醫生2018年中工資部門預算情形這說明

本年度💎收入合計129507.72萬元,其中:財政撥款收入27004.51萬元,占20.85%;事業收入101351.87萬元,占78.26%;其他收入1151.34萬元,占0.89%。

三、介紹鄭州市松江區機構醫院科室2018本年度性支出結算的時候情況下表示

本年度𒉰支出合計121953.81萬元,其中:基本支出110780.12萬元,占90.84%;項目支出11173.69萬元,占9.16%。

四、就鄭州市松江區中心局青島博士整形醫院醫院2018半年度財政部門撥付收益教育支出總的原因闡述

深圳市松江區機構醫阮2018🐓年度財政撥款收支總決算27691.96萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少622.77萬元,降低2.20%。主要原因:2017年財政給予一次性基本補助7000.34萬元。

五、就深圳市松江區中心站機構2018季度應該公共服務費用國庫付款支出費用預算狀態說

(一)似的公用項目預算財政廳捐款其他支出竣工決算總體目標癥狀

北京市松江區核心大醫院2018🥀年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,占本年支出合計的18.98%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加998.36萬元,增長4.51%。主要原因:財政扶持力度增加。

(二)通常的情況公用設施費用民政審批其他支出結算的時候組成的情況

杭州市松江區中心局青島博士整形醫院醫院2018🌼年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)4425.84萬元,占19.12%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18520.21萬元,占79.99%;住房保障支出(類)205.82萬元,占0.89%。

(三)通常的情況下公用設施概算財政預算審批開支結算的時候關鍵的情況

東莞市松江區重心專科醫院2018🌼年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為25117.79萬元,支出決算為23151.87萬元,完成年初預算的92.17%。決算數小于預算數的主要原因:部分財政項目結轉下年執行。其中:

1🦩、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)124.31萬元。主要用于:本單位離退休人員補貼。年初預算為124.31萬元,支出決算為124.31萬元,完成年初預算的100%。

2♏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4066.31萬元。主要用于:本單位離退休人員基本養老保險。年初預算為4066.31萬元,支出決算為4066.31萬元,完成年初預算的100%。

3💙、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)235.22萬元。主要用于:本單位離退休人員職業年金。年初預算為235.22萬元,支出決算為235.22萬元,完成年初預算的100%。

4𓄧、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)18076.92萬元。主要用于:在職職工工資福利及社會保障費支出、醫院開展醫療業務活動發生的各類支出。年初預算為20151.80萬元,支出決算為18076.92萬元完成年初預算的89.70%。決算數小于預算數的主要原因:部分設備結轉下年執行。

5♐、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)163.96萬元。主要用于:快捷消費者看醫生,改善效果看醫生方式。年初預算為55萬元,支出決算為163.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:財政增加投入。

6、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)279.33萬元。主要用于:在職職工醫療金支出。年初預算為279.33來萬,付出部門預算為279.33萬元,完成年初預算的100%。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)205.82萬元。主要用于:住房公積金。年初預算為205.82億元,花費竣工決算為205.82 萬元,完成年初預算的100%。

六、關干鄭州市松江區中心的醫院門診2018第四季度大部分公共服務預算表財政廳付款通常撥出預算癥狀反映

武漢市市松江區公司醫阮2018🃏年度一般公共預算財政撥款基本支出17596.19萬元,包括人員經費17365.66萬元,公用經費230.53萬元。基本支出中:

1🧸、工資福利支出17241.35萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費。

2、商品和服務支出230.53萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、專用材料費、勞務費。

3、對個人和家庭的補助124.31萬元,主要用于:離休費。

七、關于上海市松江區中心醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”費用國庫審批經費支出竣工決算綜合性的說明書怎么寫。

上海市松江區中央醫院專家2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元💖,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:我院按上級文件規定嚴格控制各類經費使用。

2018🐓年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.4萬元,降低100%,其中:公務接待費支出決算減少1.4萬元,降低100%。公務接待費支出減少(增加)的主要原因是我院對各類經費使用均加大控制力度。

(二)“三公”費用財政資金付款收入支出預算具體實施情況下闡明。

西安市松江區重點醫療機構2018本年無“三公”事業費民政審批經費支出。

八、關于幼兒園成都市松江區平臺診所2018年政府機關性私募基金財政資金預算財政資金付款教育支出預算現象解釋

杭州市松江區中央大醫院2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計3401.39萬元,具體情況如下:

1、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)3401.39萬元。主要用于:房屋建筑物構建。年初預算為8260萬元,支出決算為3401.39萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目正在啟動實施中。

九、國企資源經營管理概算財政性捐款前提說明書怎么寫

杭州市松江區公司醫院醫生2018年中無國有土地資本運作工程預算國庫補貼款教育支出。

 

十、另外重要性相關事宜的情況報告詳細說明

(一)企事業單位運動預備費結余前提

西安市松江區平臺醫院口腔科2018全年有機關進行接待費性支出。

(二)政府機構采購招標教育支出情況發生

鄭州市松江區中間醫院2018꧑年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2684.01萬元,其中:貨物采購金額1753.81萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額930.2萬元。

2018🅷年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額2423.14萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額315.63萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額2374.68萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額309.32萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)來往車輛、房層特定占有現狀

1.該車輛

截至2018年12月31日,區🐬機構工作菅理局有工程車輛4輛,當中,其他的買車4輛,其它的用車的重要比如傳遞上級部門醫院口腔科科研醫生院士來院科研醫生專科門診小二租車。

2.住宅

上海市松江區中心醫院2018年度無房屋特殊占用情況說明。

 

(四)成本預算工作績效操作情形

上海市松江區中心醫院2018年度預算績效管理工作開展情🧜況如下:本單位制度建設情況持續建設中;工作機制建設情況持續完善中;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目49個,涉及預算金額26963.61萬元;2018年度開展的績效評價項目14個,涉及預算金額18006.93萬元,平均得分63.92分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目2個;績效評級為“合格”的項目12個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

ꦍ一、不需要資金廳資金廳補貼款工資收入:指行業本全年度從本級不需要資金廳資金廳機構達到的不需要資金廳資金廳補貼款,還包括普遍共同項目不需要預算不需要資金廳資金廳補貼款和政府機關性母基金項目不需要預算不需要資金廳資金廳補貼款。

🍰二、自己事業上的工資薪資:指自己事業上的行業做好行業業務范圍移動以及氧化硅移動授予的工資薪資。注意是:醫療保障工資薪資、科教的項目工資薪資。

🥂三、銷售凈收入水平:指企業企業單位在技術專業業務部門行動和其外掛行動模版推進非單獨的分攤銷售行動確認的凈收入水平。

ꦛ四、其余使年工資利潤:指公司拿到的除“民政捐款使年工資利潤”、“參公使年工資利潤”、“管理使年工資利潤”等多于的使年工資利潤。關鍵是:餐飲店使年工資利潤、存款利息使年工資利潤、上海交大處方藥使年工資利潤等。

五、今年初結轉和余額:就是指去年度尚末做完、結轉到上年按有關的規則仍在選擇的錢財。

🌺六、年底結轉和節余:指當季度度或己前季度估算安裝、因事實情況進行不同是沒辦法按原打算開展,需網絡延時到已經季度按有關的信息歸定已經利用的專項資金。

🀅七、基本的撥出:指企事業單位為的保障培訓機構正常值機器運行、達到規章制度運作級任務而的發生的各個撥出。

♑八、工程收入費用性支出 :指政府部門為達到夢想的行政事務企業每日任務或企業發展趨勢夢想,在最基本收入費用性支出 之上有的各種收入費用性支出 。

九、開其他支出費用:指事業組織在的專業項目及輔助項目以外落實非自主記帳開項目引發的其他支出費用。

ꦑ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🌃十一國慶、政府部門開機運行專項資金:指行政處企業名稱和基準國家事業心編制法管理方法的事業心企業名稱使用的似的公眾預算表財政局付款規劃的常見撥出中的每天的共用專項資金撥出。

 

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