深圳市松江區新浜鎮社區的服務站衛生監督的服務基地
2019全年度部門預算
目 錄
首有些 鄭州市松江區新浜鎮特別干凈服務于中央概貌
一、核心職能作用
二、組織機構使用
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、收入水平支出費用竣工決算總表
二、薪水部門預算表
三、總支出預算表
四、財務付款營收性支出結算的時候總表
五、常見公共信息費用財政局審批費用支出 預算表
六、普通公共信息預部門預算財政性補貼款總體費用支出 部門預算表
七、基本公用設施預算表國庫付款“三公”專項專項經費及行政機關啟用專項專項經費性支出預算表
八、以政府性債卷概預算財務審批其他支出部門預算表
九、金融資產過負債的癥狀表
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
四是的部分 名稱釋義
第一部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心概況
一、主耍權責
❀佛山市松江區新浜鎮社區功能于性主環境清潔監督功能于性主是佛山市松江區環境清潔監督身體健康常務醫學會經理助理的基層人員醫藥管理環境清潔監督單位。重點功能也包括承擔責任新浜地方寬廣人民客戶客戶大致醫藥管理功能于性及公用環境清潔監督功能于性。
二、培訓機構設定
🧸根據上述職責,上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心設6個內設機構,包括:公共衛生科、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科。下設6個中心衛生室,1個一般衛生室。
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019每年收入來源費用支出 結算的時候總表
計量單位:多萬元
收錄 |
性支出 |
||
業務 |
竣工決算數 |
工程 |
竣工決算數 |
一、應該共公概算民政補貼款盈利 |
2885.13 |
一、般公共信息安全服務開支 |
|
二、市政府性資金決算財政預算審批使收入 |
|
二、外交關系花費 |
|
三、上司補助費薪資 |
|
三、民防結余 |
|
四、事業單位薪資收入 |
4025.00 |
四、通用安全管理收支 |
|
五、銷售效益 |
|
五、教育培訓教育支出 |
|
六、加盟計量單位上交國家使收入 |
|
六、生物學技術應用教育支出 |
|
七、其它的工資收入 |
111.60 |
七、學歷景區體育文化與山東新農商軟件科技有限公司其他支出 |
|
|
|
八、社會各界保證和學生就業費用支出 |
328.00 |
|
|
九、公共衛生建康收支 |
6171.05 |
|
|
十、節能干凈干凈費用 |
|
|
|
11、城鄉一體化社區服務站教育支出 |
|
|
|
第十二、畜牧業水性支出 |
|
|
|
13、交行運送費用 |
|
|
|
十四、資源探勘個人信息等付出 |
|
|
|
十八、商業地產服務培訓業等教育支出 |
|
|
|
第十六、財富管理付出 |
|
|
|
十二、支援的省市收支 |
|
|
|
18、那自然教育資源海洋資源氣象學等經費支出 |
|
|
|
十八、公寓房基本保障教育支出 |
89.55 |
|
|
第二十、調味品油料自給率花費 |
|
|
|
二11、災難防控及救急管理系統結余 |
|
|
|
二十三、許多總支出 |
|
上年納入總金額 |
7021.73 |
本年度開支累計 |
6588.60 |
用教育事業投資基金處理出入差額 |
|
盈余計算 |
|
期初結轉和盈余 |
70.32 |
年終結轉和盈余 |
503.45 |
總結 |
7092.05 |
總結 |
7092.05 |
2019年末個人收入部門預算表
部門:萬余元
建設項目 |
年初營收累計 |
國庫付款年收入 |
領導補貼費利潤 |
工作利潤 |
銷售純收入 |
加盟部門上交國家盈利 |
的凈收入 |
||||
功能分類 |
課程和科目稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
7021.73 |
2885.13 |
|
4025.00 |
|
|
111.60 |
|
208 |
|
|
社會存在服務和自主創業結余 |
328.00 |
15.25 |
|
312.75 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門企業發展方離養老 |
328.00 |
15.25 |
|
312.75 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成院校離離休 |
8.86 |
|
|
8.86 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關工作的單位大多養老院穩妥付款費用 |
217.39 |
|
|
217.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
的單位行業的單位行業年金交費付出 |
101.75 |
15.25 |
|
86.50 |
|
|
|
|
210 |
|
|
環境衛生安全健康付出 |
6604.18 |
2856.42 |
|
3636.16 |
|
|
111.60 |
|
210 |
03 |
|
農村基層醫療保障清潔衛生系統 |
5824.85 |
2179.80 |
|
3533.45 |
|
|
111.60 |
|
210 |
03 |
01 |
都市社群安全裝置 |
5824.85 |
2179.80 |
|
3533.45 |
|
|
111.60 |
|
210 |
04 |
|
共公健康 |
658.51 |
658.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大體公共提供服務衛生情況提供服務 |
658.51 |
658.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理參公工作單位醫療保障 |
120.82 |
18.11 |
|
102.71 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上公司社區醫療 |
120.82 |
18.11 |
|
102.71 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房產質量保障花費 |
89.55 |
13.46 |
|
76.09 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房教育體制改革總支出 |
89.55 |
13.46 |
|
76.09 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房個人公積金 |
89.55 |
13.46 |
|
76.09 |
|
|
|
2019年度目標費用結算的時候表
單位名稱:萬元左右
工程 |
上年撥出總計 |
基本上教育支出 |
產品付出 |
繳納上一級花費 |
自主經營費用 |
對附加機構補貼教育支出 |
||||
功能分類 |
項目稱呼 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
6588.60 |
6150.68 |
437.92 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上質量保障和出去上班結余 |
328.00 |
328.00 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業基層單位離退休工資 |
328.00 |
328.00 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成的單位離退職 |
8.86 |
8.86 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關基層單位事業基層單位基礎社會養老金公司網上繳費付出 |
217.39 |
217.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門人事院校網絡職業年金交費開支 |
101.75 |
101.75 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生管理身體健康結余 |
6171.05 |
5733.13 |
437.92 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基成醫遼環保系統 |
5391.72 |
4986.90 |
404.82 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
省份街道辦環衛組織 |
5391.72 |
4986.90 |
404.82 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用環保 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
總體公共性干凈安全服務 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關衛生事業公司的醫療器械 |
120.82 |
120.82 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作單位名稱社區醫療 |
120.82 |
120.82 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房保證教育支出 |
89.55 |
89.55 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房改草總支出 |
89.55 |
89.55 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產住房基金 |
89.55 |
89.55 |
|
|
|
|
2019第四季度不需要審批收入來源開支部門預算總表
企事業單位:萬余元
收入來源 |
性支出 |
||||
項目 |
預算數 |
項目流程 |
累計 |
平常公開費用財政廳撥付 |
中央政府性資金工程預算財政資金補貼款 |
一、應該公共信息概預算財政性補貼款 |
2885.13 |
一、應該通用貼心服務撥出 |
|
|
|
二、現政府性母基金預算表財政局付款 |
|
二、外交政策費用 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事付出 |
|
|
|
|
|
四、公開健康安全教育支出 |
|
|
|
|
|
五、教育學校開支 |
|
|
|
|
|
六、專業技術工藝收入支出 |
|
|
|
|
|
七、文化水平旅游活動體育競技與傳媒廣告性支出 |
|
|
|
|
|
八、世界 保駕護航和畢業生就業付出 |
15.25 |
15.25 |
|
|
|
九、衛生學身體健康教育支出 |
2856.42 |
2856.42 |
|
|
|
十、綠色建筑健康支出費用 |
|
|
|
|
|
11、城鄉經濟街道辦事處支出費用 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水費用支出 |
|
|
|
|
|
第十五、路網裝運開支 |
|
|
|
|
|
十四、資源性勘查相關信息等費用 |
|
|
|
|
|
第十六、商業服務培訓服務培訓業等教育支出 |
|
|
|
|
|
十五、財富管理教育支出 |
|
|
|
|
|
十八、經濟援助別的各地經費支出 |
|
|
|
|
|
18、必然網絡資源大海氣象局等其他支出 |
|
|
|
|
|
19、自建房切實保障費用支出 |
13.46 |
13.46 |
|
|
|
20、調味品油料存儲其他支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、地震災害治理及緊急救援控制收入支出 |
|
|
|
|
|
二十三、同一其他支出 |
|
|
|
當年度收入來源總金額 |
2885.13 |
年初付出合計數 |
2885.13 |
2885.13 |
|
年終財政局付款結轉和盈余 |
|
月底財政部門撥付結轉和節余 |
|
|
|
一、基本公益性費用預算財政局補貼款 |
|
|
|
|
|
二、政府部性債券估算財政資金捐款 |
|
|
|
|
|
共計 |
2885.13 |
總金額 |
2885.13 |
2885.13 |
|
2019本年似的服務性工程預算國庫付款結余預算表
標準:萬塊
活動 |
累計數 |
基本的開支 |
內容性支出 |
|||
功效種類 學科商品編號 |
科目必標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
發展保障機制和學生就業付出 |
15.25 |
15.25 |
|
208 |
05 |
|
行政性參公標準離退休年齡 |
15.25 |
15.25 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上公司的離退休工資 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企自己事業基層單位自己事業基層單位崗位年金激費付出 |
15.25 |
15.25 |
|
210 |
|
|
衛生學健康保健費用支出 |
2856.42 |
2528.56 |
327.86 |
210 |
03 |
|
群眾醫療管理環保平臺 |
2179.80 |
1885.04 |
294.76 |
210 |
03 |
01 |
省份社群衛生間部門 |
2179.80 |
1885.04 |
294.76 |
210 |
04 |
|
共公干凈 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
210 |
04 |
08 |
幾乎共公環境衛生服務項目 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
210 |
11 |
|
行政處事業標準治療 |
18.11 |
18.11 |
|
210 |
11 |
02 |
行業單位名稱醫疔 |
18.11 |
18.11 |
|
221 |
|
|
商品房保險收支 |
13.46 |
13.46 |
|
221 |
02 |
|
住宅行政體制改革費用支出 |
13.46 |
13.46 |
|
221 |
02 |
01 |
房產北京公積金 |
13.46 |
13.46 |
|
累計 |
2885.13 |
2557.27 |
327.86 |
2019全年一樣共公預算民政付款主要收入支出預算表
組織:億元
活動 |
累計數 |
人士經費預算 |
共公費用 |
||
區域經濟分類整理 課目商品編碼 |
項目標題 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年終獎金福利待遇性支出 |
2215.47 |
2215.47 |
|
301 |
01 |
首要工資收入 |
434.96 |
434.96 |
|
301 |
02 |
經費補帖 |
134.38 |
134.38 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補帖費 |
72.00 |
72.00 |
|
301 |
07 |
工作績效月工資 |
772.95 |
772.95 |
|
301 |
08 |
機構事業上的單位大體醫養人身險交費 |
6.17 |
6.17 |
|
301 |
09 |
職業分析年金納費 |
15.25 |
15.25 |
|
301 |
10 |
教工核心醫療設備保險服務網上繳費 |
18.11 |
18.11 |
|
301 |
11 |
因公員社區醫療補貼繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
其他的社會保護納費 |
37.88 |
37.88 |
|
301 |
13 |
商品房房貸公積金 |
13.46 |
13.46 |
|
301 |
14 |
醫療保健費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一個的薪資有福利收入支出 |
710.31 |
710.31 |
|
302 |
|
物品和保障付出 |
339.72 |
|
339.72 |
302 |
01 |
會議室費 |
1.21 |
|
1.21 |
302 |
02 |
彩印費 |
1.72 |
|
1.72 |
302 |
03 |
咨詢公司費 |
0.72 |
|
0.72 |
302 |
04 |
登記手續訂 |
0.01 |
|
0.01 |
302 |
05 |
水電費 |
2.74 |
|
2.74 |
302 |
06 |
用電 |
10.17 |
|
10.17 |
302 |
07 |
郵電局費 |
2.85 |
|
2.85 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理控制費 |
0.47 |
|
0.47 |
302 |
11 |
交通費 |
3.08 |
|
3.08 |
302 |
12 |
因公出境(境)費 |
|
|
|
302 |
13 |
返修(護)費 |
15.27 |
|
15.27 |
302 |
14 |
電腦租金 |
|
|
|
302 |
15 |
聯席會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培順費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務招待招待費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門用文件費 |
269.24 |
|
269.24 |
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
0.92 |
|
0.92 |
302 |
27 |
協助業務范圍費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會費用 |
7.17 |
|
7.17 |
302 |
29 |
褔利費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務用車的運作維修保養費 |
0.34 |
|
0.34 |
302 |
39 |
一些城市交通收費 |
1.71 |
|
1.71 |
302 |
40 |
稅金及額外增加加盟費 |
|
|
|
302 |
99 |
的商品是和貼心服務費用 |
22.10 |
|
22.10 |
303 |
|
對私人和企業的補貼 |
0.70 |
0.70 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活水平補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療管理費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
10 |
他人占農業的大部分生產補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
別的對個人的和人家的補貼政策 |
0.70 |
0.70 |
|
310 |
|
充分性花費 |
1.38 |
|
1.38 |
310 |
02 |
企業辦公產品添置 |
0.49 |
|
0.49 |
310 |
03 |
多功能設備購進 |
0.89 |
|
0.89 |
310 |
07 |
個人服務網絡信息及app軟件新購更行 |
|
|
|
310 |
13 |
因公車輛購買 |
|
|
|
310 |
19 |
其它的交通管理的工具采購 |
|
|
|
310 |
21 |
古建筑和擺放品購入 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿股本折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
另外的資產投資性支出費用 |
|
|
|
總計 |
2557.27 |
2216.17 |
341.10 |
2019年終平常公用設施預預算財政廳撥付“三公”專項資金及機構使用專項資金收支預算表
廠家:多萬元
基本公用概算財政性撥付“三公”費用 |
機關單位啟用 金費預算數 |
|||||||||||
總金額 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務活動車輛租賃新購及工作費 |
國家公務服務費 |
|||||||||
小計 |
公務活動公務車 添置費 |
國家公務專車 運作費 |
||||||||||
預算表數 |
部門預算數 |
概預算數 |
預算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
部門預算數 |
0 |
0 |
0 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019年終以政府性母基金工程預算財政性補貼款收入支出部門預算表
公司:萬余元
內容 |
總計 |
首要收支 |
活動收入支出 |
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功能性分為 幾個會計科目編號規則 |
會計科目標題 |
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類 |
款 |
項 |
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累計數 |
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注:上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019第四季度房產負債率癥狀表 |
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價格企事業單位:萬美元 |
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用戶 |
價格 |
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年終數 |
年終數 |
期初數 |
月底數 |
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一、財產預估合計 |
—— |
—— |
4056.19 |
4353.80 |
(一)變化股權 |
—— |
—— |
1443.21 |
1766.34 |
(二)加固財力 |
—— |
—— |
3974.26 |
4183.67 |
其中:1.房屋(平方米) |
7004.29 |
7004.29 |
2087.14 |
2087.14 |
ꦦ 2.普通設施(臺/套/輛) |
836 |
928 |
502.11 |
560.00 |
💃 中間:(1)車量(輛) |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
🌼 一樣因公出行 |
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💛 執法檢查值崗專用車 |
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ℱ 特殊靠譜系統專車 |
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ꦅ 另一出行 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
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3.專用設備(臺/套) |
946 |
1082 |
1139.81 |
1280.11 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
159.50 |
159.50 |
♕ 4.同一確定金融資產 |
—— |
—— |
245.20 |
256.42 |
🌸 減:當年度折舊費用及減值的準備 |
—— |
—— |
1441.28 |
1661.60 |
(三)長久債權投資費用 |
—— |
—— |
|
|
(四)長時間公司債投資項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)開建水利 |
—— |
—— |
|
|
(六)隱形的凈資產 |
—— |
—— |
110.63 |
110.63 |
꧂ 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
30.63 |
45.24 |
(七)某些固定資產 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債預估合計 |
—— |
—— |
329.12 |
139.80 |
三、凈債務累計數 |
—— |
—— |
3727.07 |
4214.00 |
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、關干滬市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度收入支出決算總體情況說明
沈陽市松江區新浜鎮居委衛生監督服務質量平臺2019🌺年度收入總計為7092.05萬元、支出總計為7092.05萬元。與2018年度相比收入、支出總計各增加796.98萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費,住院累計實際占用床日比上年增加,藥品等公用經費增加。
二、相關北京市市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度收入決算情況說明
當年度🐼收入合計7021.73萬元,其中:財政撥款收入2885.13萬元,占41.09%;事業收入4025.00萬元,占57.32%;其他收入111.60萬元,占1.59%。
三、對于東莞市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度支出決算情況說明
上年🐻支出合計6588.60萬元,其中:基本支出6150.68萬元,占93.35%;項目支出437.92萬元,占6.65%。
四、更多昆明市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
佛山市松江區新浜鎮社區工作情況衛生情況工作工作站2019♒年度財政撥款收支總決算2885.13萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加296.15萬元,增長11.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、關干鄭州市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)基本通用國庫預算國庫撥付開支結算的時候綜合性狀態
深圳市松江區新浜鎮社區食品衛生食品衛生售后服務網站2019🦹年度一般公共預算財政撥款支出2885.13萬元,占本年支出合計的43.79%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加296.15萬元,增長11.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)似的公共服務預算財政預算撥付花費預算格局現象
深圳市松江區新浜鎮社區健康健康服務質量重點2019🤡年度一般公共預算財政撥款支出2885.13萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)15.25萬元,占0.53%;衛生健康支出(類)2856.42萬元,占99.00%;住房保障支出(類)13.46萬元,占0.47%。
(三)平常服務性費用預算財政預算補貼款開支竣工決算關鍵實際情況
蘇州市松江區新浜鎮小區干凈精準服務重心2019🐓年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2461.65萬元,支出決算為2885.13萬元,完成年初預算的117.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1ꩲ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為15.25萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
2🌄、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,對口支援、醫療設備購置等。年初預算為1837.05萬元,支出決算為2179.80萬元,完成年初預算的118.66%。決算數大于預算數的主要原因:公用經費增加支出。
3ꦅ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費、19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號。年初預算為624.60萬元,支出決算為658.51萬元,完成年初預算的105.43%。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號經費等。
4🤡、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為0萬元,支出決算為18.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本醫療保險費增加。
5෴、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:在職人員繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為13.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、針對蘇州市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
廣州市松江區新浜鎮居委會安全產品重點2019🦩年度一般公共預算財政撥款基本支出2557.27萬元,包括人員經費2216.17萬元,公用經費341.10萬元。基本支出中:
1、🃏工資福利支出2215.47萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、𓃲商品和服務支出339.72萬元,主要用于:專用材料費、印刷費、水電費、維修(護)費、工會經費、福利費等。
3、對個人和家庭的補助支出0.70萬元,主要用于:其他對個人和家庭的補助支出。
4、資本性支出1.38萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置。
꧙七、關于上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金財政性補貼款經費支出竣工決算環境承載力情況下表明。
杭州市松江區新浜鎮區域衛生管理的服務公司2019❀年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:🦩因公出國旅游(境)費由區外辦、區臺辦提供編制數,并統一的開放,本的單位不想自行決定重疊開放;新生物質能源機動車采購未到位定購流程圖,因公專車折舊費資金投入未采用;國家公務迎送費普遍公共服務國庫預算國庫資金投入未確定。
2019年度三公經費財政撥款支出決算數與2018年度相等。
(二)“三公”資金財政撥出付款撥出竣工決算詳細條件說明書怎么寫。
北京市松江區新浜鎮片區衛生學服務的管理中心2019一年度無“三公”接待費民政審批花費。
八、對于沈陽市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
東莞市松江區新浜鎮社區產品站環衛產品中央2019季度無政府部門性股權基金概算財政廳捐款花費。
九、國有化股權投資管理費用財務撥付癥狀說明書怎么寫
天津市松江區新浜鎮居委環衛服務基地2019月度無國家股權投資營運概預算財政資金撥付總支出。
十、另外的至關重要法定程序的現象闡述
(一)企事業單位操作專項經費花費條件
鄭州市松江區新浜鎮居委會衛生監督的服務心中2019本年度硅化物關正常運作專項資金開支。
(二)政府機關采辦收支現狀
滬市松江區新浜鎮社區網站衛生防疫的服務學校2019♑年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為178.83萬元,其中:貨物采購金額31.20萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額147.63萬元。
(三)來往車輛、房屋面積異常負載事情
上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)財政預算績效考評操作實際情況
♌上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新浜鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元,平均得分89.55分(𒐪其中,績效評級為“優”的項目13個,績效評級為“良”的項目9個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
ꦐ一、不需要補貼款使收入:指公司的年初度從本級不需要部門獲取的不需要補貼款,比如通常情況下公共信息項目估算不需要補貼款和人民政府性股權基金項目估算不需要補貼款。
🥂二、衛生監督行業創收:指衛生監督行業廠家深入開展職業保險業務項目下列不屬于引導項目提供的創收。一般是:整形創收、共公衛生監督創收等。
💖三、生意年效益:指企業廠家在行業業務量的活動以及其輔助器的活動之上展開非獨自分攤生意的活動提供的年效益。
🌳四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:2018年度醫保清算考核工作量補貼收入等。
五、月初結轉和余額:就是指去年度還成功完成、結轉到當年度按有關的法規再繼續食用的資源。
𒁃六、歲末結轉和余額:指當全本全年度或之前全年預算表安裝、因從客觀經濟條件出現改變沒有按原記劃制定,需超時到之后全年按有關的信息歸定延續在使用的現金。
七、總體付出:指部門為確保部門很正常暖機、進行每天的操作任務而的發生的杜六房加盟總部的付出。
🌺八、該項目開支:指運轉單位為到位指定的行政機關運轉世界任務或創業壯大最終目標,在大致開支除此之外的發生的那項開支。
ꦬ九、運作其他其他支出:指機關事業單位名稱單位名稱在靠譜營銷游戲活動方案及輔助營銷游戲活動方案除此之外積極開展非自由選擇運作營銷游戲活動方案進行的其他其他支出。
𒊎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌃國慶、機關事業心方啟動事業心費:指行政治理方和操作因公員法治理的事業心方在使用大體上公共概預算財政局捐款計劃的大體資金總支出中的日常性公共事業心費資金總支出。