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2018年度部門決算公開(上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布新聞時:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

廣州市松江區九亭鎮平臺衛生學服務項目中間

2018年末單位部門結算的時候

 

 

 


目  錄

 

第一個部門 鄭州市松江區九亭鎮居委安全衛生服務質量核心簡況

一、具體職責

二、監管部門竣工決算組織具有

第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、盈利收入支出預算總表

二、年收入竣工決算表

三、經費支出結算的時候表

四、財政資金補貼款凈收入性支出部門預算總表

五、一般來說公共性項目預算國庫付款結余結算的時候表

六、總體上公共服務概算國庫捐款總體撥出預算表

七、一般來說公共服務估算財政廳付款“三公”預備費及部門行駛預備費支出費用部門預算表

八、政府部性債卷成本預算不需要撥付收入支出部門預算表

九、資本過負債的現狀表

第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

四這部分 名稱釋意

 


第一部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況

 

一、重要崗位職責

集居委會防、預防保健、醫遼、復原、的健康基礎教育及方案懷孕水平培訓六位三合一主要職責。

二、中介機構使用

ඣ根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。

 


༒第二部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018年使收入收支部門預算總表

行業:百萬元

使收入

收支

工程

竣工決算數

品牌

預算數

一、財務捐款利潤

4016.02

一、平常產品性產品撥出

 

  在這其中:市政府性債券費用預算財政性審批

 

二、外交關系付出

 

二、上家補助金工資

143.00

三、國防教育費用

 

三、事業上薪水

5286.32

四、公益性衛生花費

 

四、生意收入水平

 

五、的教育收入支出

5.30

五、復屬公司繳納收入來源

 

六、學科枝術撥出

 

六、同一純收入

1476.93

七、和文化軍事體育與新傳媒其他支出

 

 

 

八、社會的保障機制和擇業花費

709.12

 

 

九、醫療保障清潔衛生與工作規劃二孩付出

10070.93

 

 

十、節省環保性收支

 

 

 

十一月、成鄉社區居委會教育支出

 

 

 

第十二、農業和林業水支出費用

 

 

 

第十三、公路網搬運付出

 

 

 

十四、的資源勘察問題等撥出

 

 

 

第十三、行業服務管理業等總支出

 

 

 

第十五、金融資本性支出

 

 

 

二十七、捐助別沿海地區支出費用

 

 

 

18、國土資源海洋環境氣象條件等收入支出

 

 

 

黨的十九、公房確保經費支出

1.41

 

 

2、糧油加工材料物資自給率付出

 

 

 

二11、另外花費

 

上年盈利累計數

10922.27

年初性支出自動求和

10786.76

用行業私募基金填補出入差額

 

余額分配原則

139.79

年末結轉和盈余

4.28

半年度結轉和節余

 

總共

10926.55

總金額

10926.55


2018當年度薪水部門預算表

政府部門:萬美元

活動

上年收入來源自動求和

財政支出付款薪水

上一級補助款薪資收入

事業薪水

加盟營收

附屬醫院單位名稱上交國家個人收入

任何創收

功能分類
科目編碼

幾個會計科目公司名稱

預估合計

10922.27 

4016.02 

143.00 

5286.32 

 

 

1476.93 

205

 

 

教肓教育支出

5.30 

5.30 

 

 

 

 

 

205

08

 

規培及培訓學習

5.30 

5.30 

 

 

 

 

 

205

08

03

教學收支

5.30 

5.30 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會生活安全保障和學生就業開支

709.12 

709.12 

 

 

 

 

 

208 

05 

 

行政訴訟參公基層單位離退休之

709.12 

709.12 

 

 

 

 

 

208 

05 

02 

人事廠家離退休工資

254.27 

254.27 

 

 

 

 

 

208

05

05

企企公務員名稱企公務員名稱基礎醫養保費激費總支出

454.85 

454.85 

 

 

 

 

 

210 

 

 

醫療設備環境衛生與年度計劃生小孩費用支出

10206.44

3300.19

143.00

5286.32

 

 

1476.93

210 

03 

 

底層醫用清潔衛生構造

7511.34

1628.79

143.00

4262.62

 

 

1476.93

210

03 

01 

成市區域衛生情況貸款機構

7499.07

1616.52

143.00

4262.62

 

 

1476.93

210

03

99

各種基本醫藥安全醫院其他支出

12.27

12.27

 

 

 

 

 

210 

04 

 

公眾衛生學

2551.70

1528.00

 

1023.70

 

 

 

210 

04 

08 

主要公用環保服務培訓

2551.70

1528.00

 

1023.70

 

 

 

210

11

 

行政事務事業行業行業治療

143.40

143.40

 

 

 

 

 

210

11

02

參公方醫藥

143.40

143.40

 

 

 

 

 

221 

 

 

房間確保性支出

1.41

1.41

 

 

 

 

 

221 

02 

 

自建房改革創新總支出

1.41

1.41

 

 

 

 

 

221 

02 

01 

公寓房住房基金

1.41

1.41

 

 

 

 

 

 


2018年終結余預算表

行業:萬元左右

新項目

年初經費支出累計數

總體費用支出

項目流程花費

上交國家上級領導開支

生產經營經費支出

對復屬方補貼費付出

功能分類
科目編碼

課程英文名稱

累計

10786.76 

10436.40 

350.36 

 

 

 

205

 

 

教育培訓開支

5.30 

 

5.30 

 

 

 

205

08

 

專業培訓及專業培訓

5.30 

 

5.30 

 

 

 

205

08

03

專業培訓花費

5.30 

 

5.30 

 

 

 

208

 

 

時代擔保和就業率結余

709.12 

709.12 

 

 

 

 

208 

05 

 

行政處參公廠家退體

709.12 

709.12 

 

 

 

 

208 

05 

02 

人事政府部門離退休工資

254.27 

254.27 

 

 

 

 

208

05

05

政府機關教育事業部門根本社會養老商業保險商業保險付款性支出

454.85 

454.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210 

 

 

治療干凈衛生與計劃怎么寫生小孩其他支出

10070.93

9725.87

345.06

 

 

 

210 

03 

 

農村基層社區醫療安全組織

7375.83

7163.93

211.90

 

 

 

210

03 

01 

旅游城市片區衛生監督設備

7363.57

7163.94

199.63

 

 

 

210

03

99

各種農村基層醫療設備清潔衛生結構經費支出

122.70

 

122.70

 

 

 

210 

04 

 

公用清潔衛生

2551.70

2418.54

133.16

 

 

 

210 

04 

08 

通常公共信息清潔衛生業務

2551.70

2418.54

133.16

 

 

 

210

11

 

行政管理視野的單位醫療衛生

143.40

143.40

 

 

 

 

210

11

02

人事基層單位醫遼

143.40

143.40

 

 

 

 

221 

 

 

租賃房保障措施付出

1.41

1.41

 

 

 

 

221 

02 

 

往房改草支出費用

1.41

1.41

 

 

 

 

221 

02 

01 

商品房北京公積金

1.41

1.41

 

 

 

 

 


2018年末財政預算補貼款利潤收支預算總表

部門:W

利潤

開支

新項目

部門預算數

建設項目

累計

基本上通用概算民政審批

政府部性母基金估算財政預算審批

一、常見通用預決算財政局捐款

4016.02 

一、般公開服務質量費用支出

 

 

 

二、政府機關性股票基金成本預算財政支出付款

 

二、國際關系費用

 

 

 

 

 

三、國防安全總支出

 

 

 

 

 

四、服務性安全防護花費

 

 

 

 

 

五、文化藝術培訓收支

5.30

5.30

 

 

 

六、專業高技術其他支出

 

 

 

 

 

七、傳統藝術體育用品與傳煤總支出

 

 

 

 

 

八、社會的有效保障和就業問題經費支出

709.12

709.12

 

 

 

九、衛生事業間衛生間與工作計劃生殖性支出

3300.19

3300.19

 

 

 

十、環境環境經費支出

 

 

 

 

 

11、縣域社區服務站性支出

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水開支

 

 

 

 

 

第十五、交通費配送經費支出

 

 

 

 

 

十四、資源英文勘測數據信息等結余

 

 

 

 

 

二十、服務培訓業服務培訓業等性支出

 

 

 

 

 

十五、互聯網金融收支

 

 

 

 

 

二十七、支助同一區縣費用

 

 

 

 

 

十七、土地海底氣象觀測等收支

 

 

 

 

 

19、公寓房有效保障經費支出

1.41

1.41

 

 

 

四十、油糧物資采購產出性支出

 

 

 

 

 

二十一月、別的花費

 

 

 

年初凈收入總計

4016.02 

年初撥出加總

4016.02

4016.02

 

月初不需要捐款結轉和盈余

 

年終財政局補貼款結轉和盈余

 

 

 

      一般的公共信息項目預算財政局撥付

 

 

 

 

 

      地方政府性新基金概算財政性撥付

 

 

 

 

 

總共

4016.02 

總共

4016.02

4016.02

 

 


2018當年度一般來說服務性項目預算不需要撥付經費支出結算的時候表

標準:余萬元

投資項目

自動求和

最基本教育支出

工程項目支出費用

功能表類別

會計科目商品代碼

幾個會計科目品牌

205

 

 

幼小銜接結余

5.30

 

5.30

205

08

 

進修班及培圳

5.30

 

   5.30

205

08

03

教育培訓總支出

5.30

 

5.30

208

 

 

發展基本保障和求業經費支出

709.12

709.12

 

208 

05 

 

行政訴訟事業有成公司的離休

709.12

709.12

 

208 

05 

02 

行業機關單位離離休

254.27

254.27

 

208

05

05

市直機關事業發展的單位基本上養老院保險行業交款性支出

454.85

454.85

 

210 

 

 

醫療管理衛生管理與規劃孕育教育支出

3300.19

2982.41

317.78

210 

03 

 

農村基層醫療設備衛生間部門

1628.79

1444.17

184.62

210

03 

01 

縣城社區服務站安全衛生醫療機構

1616.52

1444.17

172.35

210

03

99

另外面層醫遼衛生間裝置撥出

12.27

 

12.27

210 

04 

 

公共性清潔

1528.00

1394.84

133.16

210 

04 

08 

基礎公眾清潔衛生工作

1528.00

1394.84

133.16

210

11

 

行政管理人事公司整形

143.40

143.40

 

210

11

02

事業性院校醫疔

143.40

143.40

 

221 

 

 

住宅基本保障結余

1.41

1.41

 

221 

02 

 

居住房改善性支出

1.41

1.41

 

221 

02 

01 

往房公積金貸款

1.41

1.41

 

總金額

4016.02

3692.94

323.08

 


2018全年度一般的公益性預竣工決算民政撥付基礎結余竣工決算表

  單位名稱:萬余元

活動

預估合計

員工事業費

公共專項經費

經濟條件類型

幾個會計科目商品編碼

會計科目名字大全

301

 

年終獎金員工福利其他支出

3438.66

3438.66

 

301

01

  差不多待遇

438.20

438.20

 

301

02

  津貼補帖補帖

251.76

251.76

 

301

03

  薪金

 

 

 

301

06

  飯食政府補貼費

66.23

66.23

 

301

07

  業績考核薪水

1490.30

1490.30

 

301

08

行政政府部門企業發展政府部門首要養老服務商業險費

454.84

454.84

 

301

09

崗位年金繳納

 

 

 

301

10

教工基本性醫療衛生穩定繳納費用

143.40

143.40

 

301

11

國家事業編制醫用補助金交費

 

 

 

301

12

一些社會中保障機制激費

 

 

 

301

13

房屋住房基金

79.87

79.87

 

301

14

醫疔費

 

 

 

301

99

  另一薪資社會福利收入支出

514.06

514.06

 

302

 

品牌和產品經費支出

 

 

 

302

01

  辦公樓費

 

 

 

302

02

  噴涂費

 

 

 

302

03

  了解費

 

 

 

302

04

  消防手續約

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  交電費

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業菅理公司菅理費

 

 

 

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公回國(境)保險費用

 

 

 

302

13

  維修部(護)費

 

 

 

302

14

  租售費

 

 

 

302

15

  會議平板費

 

 

 

302

16

  訓練費

 

 

 

302

17

  公務活動接代費

 

 

 

302

18

  專用的涂料費

 

 

 

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  常用然料費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  委托代為業務部門費

 

 

 

302

28

  企業工會勞務費

 

 

 

302

29

  員工福利費

 

 

 

302

31

  公務活動使用車正常運作定期檢查費

 

 

 

302

39

  的交通運輸資金

 

 

 

302

40

  稅金及追加手續費

 

 

 

302

99

  同一商品銷售和服務于教育支出

 

 

 

303

 

對一個人和婚姻的補助金

254.27

254.27

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  提前退休費

254.27

254.27

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生命經濟補貼

 

 

 

303

07

  醫療器械費補貼

 

 

 

303

08

  大學生助學金金

 

 

 

303

09

  贈送金

 

 

 

303

10

各人農產品加工產出補助

 

 

 

303

99

  某些私人家庭關系生活的補貼撥出

 

 

 

310

 

金融資本性撥出

 

 

 

310

02

  接待室設施設備折舊費

 

 

 

310

03

  專門的產品置辦

 

 

 

310

07

  的服務網站及工具購入提升

 

 

 

310

13

  國家公務車輛使用添置

 

 

 

310

19

  另一個交通出行軟件新購

 

 

 

310

22

  隱形的資產投資購買

 

 

 

310

99

  另一個資產管理性費用

 

 

 

總金額

3692.94

3692.94

 

 


2018當年度通常情況下公開概算民政補貼款“三公”金費及企事業單位工作金費費用結算的時候表

政府部門:萬是

大部分公共性概預算不需要撥付“三公”專項經費

部門電腦運行

資金投入部門預算數

累計數

因公出國工作

(境)費

因公公務車置辦及執行費

公務活動歡迎費

小計

公務接待公務車

添置費

國家公務租車

正常運行費

財政預算數

預算數

財政預算數

竣工決算數

預決算數

預算數

預決算數

預算數

決算數

結算的時候數

費用預算數

預算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018半年度中央政府性貨幣基金預算不需要補貼款花費預算表

公司:萬塊人民幣

業務

累計數

基本的教育支出

好項目總支出

性能劃分類別

幾個會計科目識別碼

題目明稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

 

注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年中資產投資外債原因表

 

 

累計額企事業單位:萬塊人民幣

 

個數

實際價值

本年數

年尾數

期初數

年初數

一、資產投資預估合計

——

——

4902.20

4590.93

   (一)流凈資產

——

——

1836.16

1483.07

   (二)放置基金

——

——

3066.04

3107.86

          其中:1.房屋(平方米)

5500

5500

543.62

543.62

                2.通用設備(臺/套/輛)

493

500

458.39

542.36

                   (1)車輛

2

1

57.13

16.54

﷽                          基本公務活動出行用車

 

 

 

 

༒                          辦案值崗使用車

 

 

 

 

🍒                          機械專注工藝出行用車

 

 

 

 

𒊎                          別的車輛使用

2

1

57.13

16.54

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

276

304

1566.69

1659.34

                    單價100萬元以上專用設備

3

3

449

449

🎐               4.其他進行固定財力

——

——

497.34

362.54

🌸        減:累記折舊率及減值備好

——

——

 

 

   (三)暫時加盟

——

——

 

 

   (四)待建過程中

——

——

 

 

   (五)無型債務

——

——

 

 

ﷺ        減:總計攤銷

——

——

 

 

   (六)另一固定資產

——

——

 

 

二、債務自動求和

——

——

1280.17

920.20

三、凈財力預估合計

——

——

3622.03

3670.73

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明

一、更多東莞市松江區九亭鎮街道公共衛生服務保障中心站2018財政年度創收性支出綜合性情況下說明書

廣州市松江區九亭鎮社區網站食品衛生服務保障核心2018ꦓ年度收入總計為10926.55萬元、支出總計為10926.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加了720.02萬元和720.02萬元。主要原因:收入增加原因①事業收入增加168.66萬元,②其他因素收入增加551.36萬元;支出增加原因①醫療衛生與計劃生育支出增加174.29萬元,②社會保障和就業支出增加544.81萬元。

二、介紹武漢市松江區九亭鎮居委會衛生管理售后服務重點2018第四季度收錄預算條件詳細說明

當年度🥀收入合計10922.27萬元,其中:財政撥款收入4016.02萬元,占36.77%;上級補助收入143萬元,占1.31%;事業收入5286.32萬元,占48.40%,其他收入1476.93萬元,占13.52%。

三、針對滬市松江區九亭鎮社群環保服務項目中心的2018年中經費支出結算的時候實際情況介紹

年初ꦫ支出合計10786.76萬元,其中:基本支出10436.40萬元,占96.75%;項目支出350.36萬元,占3.25%

四、至于廣州市松江區九亭鎮社區安全衛生安全衛生服務項目中心站2018年度目標不需要補貼款創收費用支出 整體環境描述

北京市松江區九亭鎮區域清潔功能重心2018💮年度財政撥款收支總決算4016.02萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。

五、關羽昆明市松江區九亭鎮社區網站衛生管理的服務心中2018年末普遍公用設施費用財政資金補貼款結余竣工決算狀況解釋

(一)一般的公用概預算不需要付款結余綜合情況。

沈陽市松江區九亭鎮社區網站清潔工作核心2018🐬年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,占本年支出合計的37.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。

(二)尋常公共性項目預算財政廳審批總支出部門預算結構的前提。

杭州市松江區九亭鎮社區產品核心衛生學產品核心2018🌃年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.30萬元,占0.13%,社會保障和就業支出(類)709.12萬元,占17.66%,醫療衛生與計劃生育支出(類)3300.19萬元,占82.17%,住房保障支出(類)1.41萬元,占0.04%。

(三)通常現狀公共信息財政局預算財政局審批性支出預算到底現狀。

佛山市松江區九亭鎮社區業務管理中心衛生間業務管理中心2018🐈年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3948.81萬元,支出決算為4016.02萬元,完成年初預算的101.70%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出的增加。其中:

1🌃、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)5.30萬元。主要用于:職工專業技能和崗位培訓。年初預算為10萬元,支出決算為5.30萬元,完成年初預算的53.00%。決算數小于預算數的主要原因:年內安排人員培訓人數減少及部分培訓免費參加。

2𝔍、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)254.27萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為248.96萬元,支出決算為254.27萬元,完成年初預算的102.13%。決算數大于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的增加。

3🎃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)454.85萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為227.41萬元,支出決算為454.85萬元,完成年初預算的200.01%。決算數大于預算數的主要原因:單位基本養老保險繳費支出的增加。

4🌊、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1616.52萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1471.72萬元,支出決算為1616.52萬元,完成年初預算的109.84%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。

5𝓰、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)12.27萬元。主要用于:基本藥物制度中央資金補助。年初預算為零,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央資金的撥付。

6ไ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1528萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1887.70萬元,支出決算為1528.00萬元,完成年初預算的80.94%。決算數小于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的減少。

7🍒、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)143.40萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為103.02萬元,支出決算為143.40萬元,完成年初預算的139.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員及繳費標準的增加。

8ꦿ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1.41萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0,支出決算為1.41萬元。

六、相對于南京市市松江區九亭鎮居委會食品衛生產品中間2018年度目標尋常公開估算財政資金付款通常開支部門預算時候代表

南京市松江區九亭鎮街道健康服務平臺2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3692.93萬元,包括人員經費3692.93萬元。基本支出中:

1💙、工資福利支出3438.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2、對個人和家庭的補助支出254.27萬元,主要用于:退休費、撫恤金、住房公積金支出。

ౠ七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

濟南市松江區九亭鎮特別公共衛生業務中心的2018財政資金年度無“三公”金費財政資金補貼款經費支出。

八、介紹天津市松江區九亭鎮街道辦環衛服務保障重心2018每年政府部性基金投資項目預算財政廳補貼款經費支出部門預算情況闡明

重慶市松江區九亭鎮社區干凈干凈服務公司2018當年度無政府部性新基金估算財政預算付款撥出

九、國家資產管理經營的預算表財政預算撥付癥狀代表

鄭州市松江區九亭鎮小區衛生情況產品重點2018年度目標無國有土地資本生產預決算財政局捐款付出

十、各種很重要注意事項的狀態就說明

(一)企事業單位自動運行資金投入性支出環境。

2018月度昆明市松江區九亭鎮街道辦健康產品中央高分子關作業金費費用。

(二)政府機關采購管理教育支出現狀

2018ꦍ年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)291.64萬元,其中:貨物采購金額165.60萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額126.04萬元。

(三)工程車輛、房屋面積獨特霸占情況發生

西安市松江區九亭鎮社區居委會安全衛生服務培訓工作站2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)估算績效考評管理系統情況

🌃上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:松江區九亭鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目17個,涉及預算金額362.20萬元;2018年度開展的績效評價項目13個,涉及預算金額342.83萬元。

 


第四部分    名詞解釋

 

🤪一、財務預決算撥付個人收入:指的單位當第四季度度從本級財務預決算個部門擁有的財務預決算撥付,比如應該共同預決算財務預決算撥付和中央政府性母基金預決算財務預決算撥付。

𒊎二、事業性上的收錄:指事業性上的基層單位實施專業課程業務部活動還有其捕助活動獲取的收錄。包括是:治療收錄。

三、開盈利:指企業單位名稱在職業 項目過程簡述輔助性過程之下推進非獨有賬務處理開過程具有的盈利。

🎶四、許多利潤:指部門具有的除“財政預算撥付利潤”、“事業性利潤”、“銷售利潤”等在內的利潤。重要是:年利息利潤等。

五、年終結轉和余額:是以當年度還沒做完、結轉到本年度按相關的規定已經便用的現金。

🐈六、月底結轉和盈余:指上年末或己前年末預決算布置、因直接前提條件發生一致無發按原計劃怎么寫落實,需延遲時間到之后年末按相關明文規定再次動用的本金。

💟七、常見花費:指企事業單位為安全保障醫療機構正常情況下在運轉、完工平常辦公釣魚任務而發生的各種花費。

🎶八、的工作性花費:指企業單位為完工某一的行政事務的工作任務或事業未來發展未來發展總體目標,在大致性花費認知能力產生的哪項性花費。

🌊九、經驗費用其他支出 :指衛生事業廠家在專業化生活及捕助生活模版落實非獨立性結轉經驗生活的發生的費用其他支出 。

꧑十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🦩十一月、國家機關運作專項費用:指行政事務行業和基準因公員法經營的事業廠家行業選擇般公共信息決算財政資金付款計劃的幾乎教育結余中的臺賬通用專項費用教育結余。

 

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