傷害市松江區洞涇鎮社區網站衛生情況貼心服務中
2019年中預算
目 錄
第二一些昆明市松江區洞涇鎮居委會環保服務中心的簡況
一、主耍職能部門
二、裝置設置
第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、工資收入費用竣工決算總表
二、收入來源部門預算表
三、教育支出預算表
四、財政教育支出捐款效益教育支出竣工決算總表
五、尋常共同項目預算民政付款其他支出結算的時候表
六、主要公共性工程預算財政廳付款主要撥出竣工決算表
七、一樣 公共性成本預算不需要撥付“三公”專項資金及危險機關操作專項資金經費支出預算表
八、縣政府性投資基金項目預算國庫撥付收入支出預算表
九、資產投資資產負債的情況報告
第三部分 松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第四點大部分 名稱釋疑
第一部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心概況
一、首要主要職責
🐬上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心是一所集醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術指導為一體的基層社區醫療衛生服務機構。中心位于松江區洞涇鎮長興東路1566號,本中心承擔著洞涇鎮的基本醫療、公共衛生和社區衛生服務。
二、公司軟件設置
基于所述崗位工作職責,ౠ上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心設25個內設機構,包括:行政辦公室、工會、醫務科、護理部、預防保健科、社區科、全科醫療科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、臨終關懷科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、塘橋社區衛生室、磚橋社區衛生服務室、漁中心社區衛生服務室、涇東二村社區衛生服務室、潤景苑社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019月度工資收入收入支出部門預算總表
單位名稱:來萬
盈利 |
其他支出 |
||
品牌 |
結算的時候數 |
創業項目 |
竣工決算數 |
一、平常公益性工程預算民政審批收入水平 |
3373.74 |
一、正常公益性服務保障教育支出 |
0 |
二、部門性理財產品預決算財政局捐款收錄 |
0 |
二、外交關系開支 |
0 |
三、上司政府補貼納入 |
0 |
三、航空航天開支 |
0 |
四、事業上盈利 |
4431.27 |
四、公共性的安全費用支出 |
0 |
五、企業經營凈收入 |
0 |
五、培育結余 |
0 |
六、附屬醫院組織繳納效益 |
0 |
六、科學性技能結余 |
0 |
七、其余薪資 |
0 |
七、文化藝術旅游活動田徑運動與山東新農商軟件科技有限公司收支 |
0 |
|
|
八、生活維護和就業前景收入支出 |
391.56 |
|
|
九、衛生情況的健康性支出 |
6691.25 |
|
|
十、發展節能綠色環保綠色環保開支 |
0 |
|
|
國慶、村鎮建設小區費用支出 |
0 |
|
|
第十二、畜牧業水結余 |
0 |
|
|
十五、交通管理裝卸搬運收入支出 |
0 |
|
|
十四、環境資源勘測相關信息等費用支出 |
0 |
|
|
十六、商用業務業等花費 |
0 |
|
|
16、風險管控付出 |
0 |
|
|
十八、支援許多地方開支 |
0 |
|
|
二十、肯定資原海洋資源氣象學等總支出 |
0 |
|
|
黨的十九、房屋擔保付出 |
106.65 |
|
|
20、調味品救災物資收儲其他支出 |
0 |
|
|
二11、地震災害生物防治及救急操作性支出 |
0 |
|
|
二第十二、另外的支出費用 |
0 |
當年度效益累計數 |
7805.01 |
年初收支累計 |
7189.46 |
用事業新基金確定收支明細差額 |
0 |
節余重新分配 |
616.05 |
月初結轉和余額 |
12.87 |
年底結轉和盈余 |
12.37 |
共計 |
7817.88 |
總結 |
7817.88 |
2019第四季度效益部門預算表
組織:萬美元
品牌 |
年初純收入合計數 |
不需要補貼款收入水平 |
上家補帖薪資 |
人事收入來源 |
營業工資 |
加盟院校上交收入水平 |
其它效益 |
||||
功能分類 |
考試科目名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
7805.01 |
3373.74 |
0 |
4431.27 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
生活服務和大學生就業結余 |
391.56 |
384.9 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政事務事業方離養老 |
391.56 |
384.9 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
|
|
208 |
05 |
02 |
企業公司的離提前退休 |
6.66 |
0 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
機關單位名稱參公單位名稱最基本頤養安全納費費用 |
264.37 |
264.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
部門事業機構職業化年金手機繳費費用 |
120.53 |
120.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
環衛健康的其他支出 |
7306.8 |
2882.19 |
0 |
4424.61 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
群眾醫療服務公共衛生組織 |
5810.05 |
2069.72 |
0 |
3740.33 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
城區社區居委會衛生管理學校 |
5810.05 |
2069.72 |
0 |
3740.33 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
公共服務衛生管理 |
1357.05 |
812.47 |
0 |
544.58 |
0 |
0 |
|
|
210 |
04 |
08 |
常見公用衛生學提供服務 |
1357.05 |
812.47 |
0 |
544.58 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政管理企業發展計量單位整形 |
139. 7 |
0 |
0 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
企業方醫院 |
139.7 |
0 |
0 |
139.7 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房產保駕護航費用 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
租賃房變革總支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房住房基金 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019本年度總支出預算表
部門:萬美金
投資項目 |
上年教育支出預估合計 |
大體總支出 |
產品收支 |
上交國家上一級開支 |
開費用支出 |
對附加企業單位補貼政策支出費用 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目簡稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
7189.46 |
6964.73 |
224.73 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
的社會有保障和就業的花費 |
391.56 |
391.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政處事業上的企業單位離辭職 |
391.56 |
391.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
事業院校離提前退休 |
6.66 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業發展政府部門差不多醫養商業保險網上繳費總支出 |
264.37 |
264.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
機關企業的單位企業的單位職業化年金交款撥出 |
120.53 |
120.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
干凈衛生正常支出費用 |
6691.25 |
6466.52 |
224.73 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
基本醫用清潔衛生單位 |
5194.5 |
5035.25 |
159.25 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
成市街道辦衛生間組織 |
5194.5 |
5035.25 |
159.25 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
通用安全衛生 |
1357.05 |
1291.57 |
65.48 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
08 |
基礎共同干凈衛生精準服務 |
1357.05 |
1291.57 |
65.48 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政性視野行業醫療保健 |
139. 7 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
事業心機關單位醫療器械 |
139.7 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
|
|
個人住房得到保障教育支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
住宅改草經費支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
房產公積金貸款 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019本年度財政支出費用審批收錄支出費用預算總表
標準:上萬元
工資 |
性支出 |
||||
樓盤 |
部門預算數 |
建設項目 |
自動求和 |
通常情況公開工程預算財政性捐款 |
政府辦公室性母基金預算表財政預算審批 |
一、一樣 公共性項目預算財政預算審批 |
3373.74 |
一、大部分公用業務費用支出 |
|
|
|
二、人民政府性母基金費用財政預算審批 |
0 |
二、國際關系付出 |
|
|
|
|
|
三、航空航天教育支出 |
|
|
|
|
|
四、公用安全衛生付出 |
|
|
|
|
|
五、教導費用支出 |
|
|
|
|
|
六、科學課新技術花費 |
|
|
|
|
|
七、民族文化與旅游酒店體育競技與傳煤收支 |
|
|
|
|
|
八、的社會切實保障和找工作結余 |
384.9 |
384.9 |
|
|
|
九、環保綠色費用支出 |
2882.19 |
2882.19 |
|
|
|
十、發展節能節能減排節能減排支出費用 |
|
|
|
|
|
11、村鎮社區網站撥出 |
|
|
|
|
|
12、農林業水撥出 |
|
|
|
|
|
十四、路網搬家其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、材料地質勘察數據信息等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十、業務貼心酒店業等費用 |
|
|
|
|
|
16、財經費用支出 |
|
|
|
|
|
十八、幫扶其它的的地方撥出 |
|
|
|
|
|
18、自然是資源英文海洋能氣象局等總支出 |
|
|
|
|
|
第十九、商品房保障機制經費支出 |
106.65 |
106.65 |
|
|
|
三十五、糧油食品材料物資自給率教育支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、氣象災害有效預防及應急控制控制總支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、某些教育支出 |
|
|
|
當年度工資總計 |
3373.74 |
本年度收支總金額 |
3373.74 |
3373.74 |
|
期初財務審批結轉和盈余 |
0 |
年終財政局補貼款結轉和盈余 |
|
|
|
一、大部分公共信息決算不需要審批 |
0 |
|
|
|
|
二、政府性性債卷費用預算財政廳捐款 |
0 |
|
|
|
|
總金額 |
3373.74 |
總共 |
3373.74 |
3373.74 |
|
2019一年度基本共公竣工決算財政性補貼款費用竣工決算表
公司:上萬元
好項目 |
自動求和 |
基本性結余 |
建設項目開支 |
||||
特點劃分類別 幾個會計科目編號 |
科目必名稱大全 |
||||||
類 |
款 |
項 |
|||||
208 |
|
|
社會性質量保障和就業前景收入支出 |
384.9 |
384.9 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政部門人事企業離養老 |
384.9 |
384.9 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關參公政府部門關鍵養老院安全網上繳費性支出 |
264.37 |
264.37 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
機關工作標準工作標準專職年金繳納費用付出 |
120.53 |
120.53 |
0 |
|
210 |
|
|
衛生情況的健康收支 |
2882.19 |
2670.16 |
212.03 |
|
210 |
03 |
|
基層黨組織整形干凈單位 |
2069.72 |
1923.17 |
146.55 |
|
210 |
03 |
01 |
城區社區服務中心環衛系統 |
2069.72 |
1923.17 |
146.55 |
|
210 |
04 |
|
公用干凈 |
812.47 |
746.99 |
65.48 |
|
210 |
04 |
08 |
總體共公衛生監督服務項目 |
812.47 |
746.99 |
65.48 |
|
221 |
|
|
房間服務保障性支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
221 |
02 |
|
公房轉型付出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
公房住房基金 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
累計數 |
3373.74 |
3161.71 |
212.03 |
|
2019年終普遍公益性估算財政性付款總體收入支出部門預算表
計量單位:萬美金
的項目 |
總金額 |
員接待費 |
共用預備費 |
||
經濟增長類型 項目數字 |
課目稱謂 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年薪福利福利花費 |
3161.28 |
3161.28 |
|
301 |
01 |
幾乎公資 |
367.61 |
367.61 |
|
301 |
02 |
補助金補助金 |
174.67 |
174.67 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
0 |
0 |
|
301 |
06 |
飯食補助款費 |
92.68 |
92.68 |
|
301 |
07 |
業績考核薪水 |
1215.39 |
1215.39 |
|
301 |
08 |
行政機關事業性的單位基本上養老服務商業保險手機繳費 |
264.37 |
264.37 |
|
301 |
09 |
職業分析年金手機繳費 |
120.53 |
120.53 |
|
301 |
10 |
教職工基本的醫疔保險公司付費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務接待員醫療設備補助金交款 |
|
|
|
301 |
12 |
另一社會生活保障機制繳付 |
43.45 |
43.45 |
|
301 |
13 |
租賃房北京公積金 |
106.65 |
106.65 |
|
301 |
14 |
治療費 |
0 |
0 |
|
301 |
99 |
某些很大打工族薪資獎勵總支出 |
775.93 |
775.93 |
|
302 |
|
寶貝和精準服務花費 |
|
|
|
302 |
01 |
商務辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
印上費 |
|
|
|
302 |
03 |
詢問費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業管理方法管理方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)預算 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
出租費 |
|
|
|
302 |
15 |
開會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培圳費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務迎送迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
多功能原管理費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
多功能染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托書行業費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會事業費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利微信費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公專車啟用系統維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
相關出行的費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外雜費 |
|
|
|
302 |
99 |
其他餐品和安全服務付出 |
0 |
0 |
|
303 |
|
對個人的和小家庭的政府補貼 |
0.43 |
0.43 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
人生補助費 |
|
|
|
303 |
07 |
社區住院費用津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎金金 |
0.43 |
0.43 |
|
303 |
10 |
一個人草業分娩補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
別的對個體與家庭環境的補帖 |
|
|
|
310 |
|
資本投資性費用支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公樓機械設備購置費 |
|
|
|
310 |
03 |
專用型設施購進 |
|
|
|
310 |
07 |
企業信息數據網絡及應用置辦版本更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務出行折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
另一道路工具軟件新購 |
|
|
|
310 |
21 |
文物保護和展示品購進 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿股權置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
另外資源性支出費用 |
|
|
|
合計數 |
3161.71 |
3161.71 |
|
0
2019國庫年度大部分公開費用國庫審批“三公”費用及行政單位運營費用經費支出竣工決算表
院校:W
通常公用費用財政廳補貼款“三公”資金 |
機構運作 資金結算的時候數 |
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自動求和 |
因公出境 (境)費 |
公務活動車輛添置及運轉費 |
公務接代接代費 |
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小計 |
因公用車的 采購費 |
因公小二租車 運轉費 |
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工程預算數 |
預算數 |
估算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
預算數 |
預算表數 |
預算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
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2019月度人民政府性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政局捐款性支出預算表
企業:多萬元
該項目 |
自動求和 |
基礎花費 |
創業項目撥出 |
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實用功能分為 科目表標識號 |
科目表名字 |
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類 |
款 |
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自動求和 |
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注:上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年度目標債務外債情況報告表 |
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的金額工作單位:千元 |
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需求量 |
商業價值 |
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年末數 |
年終數 |
本年數 |
年底數 |
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一、資源自動求和 |
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3475.59 |
4093.26 |
(一)進出凈資產 |
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—— |
2580.73 |
3186.89 |
(二)固定不動房產 |
—— |
—— |
2452.76 |
2661.12 |
其中:1.房屋(平方米) |
8236.87 |
8236.87 |
704.46 |
704.46 |
ꦑ 2.公用設施(臺/套/輛) |
537 |
601 |
563.06 |
607.29 |
ꦗ 這之中:(1)該車輛(輛) |
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🎉 平常國家公務車輛使用 |
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🐽 綜合執法巡邏專車 |
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🌊 持種專業技術職務水平專車 |
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ဣ 某些專車 |
1 |
1 |
20.01 |
20.01 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
547 |
520 |
1082.86 |
1246.49 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
158.8 |
158.8 |
ꦯ 4.同一固定住股權 |
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—— |
102.38 |
102.88 |
♕ 減:顯示器計提折舊及減值備考 |
—— |
—— |
1557.9 |
1754.75 |
(三)持久股本投資人 |
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—— |
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(四)長時公司債券融資 |
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(五)在建項目建筑工程 |
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(六)無形之中資源 |
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༒ 減:加權平均攤銷 |
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(七)同一財力 |
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二、負債率自動求和 |
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753.89 |
852.91 |
三、凈基金加總 |
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2721.7 |
3240.35 |
第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、關與西安市松江區洞涇鎮小區環衛工作中心點2019財政年度盈利支出費用結算的時候總體設計實際情況這說明
鄭州市松江區洞涇鎮片區健康服務保障中心局2019🦋年度收入總計為7817.88萬元、支出總計為7817.88萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1175.19萬元。主要原因:門診就診人次比去年增加、醫護人員人數增加;藥品和人員費用等公用經費增加。
二、針對杭州市松江區洞涇鎮社區服務項目站安全服務項目核心2019第四季度薪水部門預算情況下描述
本年度🐻收入合計7805.01萬元,其中:財政撥款收入3373.74萬元,占43.23%;事業收入4431.27萬元,占56.77%。
三、有關于北京市松江區洞涇鎮小區干凈提供服務核心2019半年度費用支出 結算的時候情況報告解釋
當年度✱支出合計7189.46萬元,其中:基本支出6964.73萬元,占96.87%;項目支出224.73萬元,占3.13%。
四、對重慶市松江區洞涇鎮社群衛生防疫業務核心2019本年度財政總支出付款納入總支出環境承載力前提描述
濟南市松江區洞涇鎮居委衛生學提供服務部局2019𝓡年度財政撥款收支總決算3373.74萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加485.86萬元,增長16.82%。主要原因:醫護人員的增加,隨之人員經費及公用經費的增加。
五、就西安市松江區洞涇鎮街道社區干凈提供服務平臺2019年中平常通用預竣工決算財務撥付開支竣工決算前提闡明
(一)基本公眾預算表民政付款結余竣工決算整體問題
佛山市松江區洞涇鎮街道社區功能管理功能中心的2019🅠年度一般公共預算財政撥款支出3373.74萬元,占本年支出合計的46.93%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加485.86萬元,增長16.82%。主要原因:醫護人員的增加,隨之人員經費及公用經費的增加。
(二)通常問題公用設施費用財政總支出撥付總支出預算機構問題
深圳市松江區洞涇鎮社區網站環境衛生功能機構2019🍌年度一般公共預算財政撥款支出3373.74萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)384.9萬元,占11.41%;衛生健康支出(類)2882.19萬元,占85.43%;住房保障支出(類)106.65萬元,占3.16%。
(三)尋常共同財政性預算財政性付款收入支出預算大概狀態
重慶市松江區洞涇鎮街道清潔衛生業務重心2019꧃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3190.99萬元,支出決算為3373.74萬元,完成年初預算的105.73%。決算數大于預算數的主要原因:人員的增加導致了人員經費的增加。其中:
1🍸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)為264.37萬元。主要用于:單位人員基本養老保險繳費支出。年初預算為305.36萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的基本養老保險。
2ꦗ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)120.53萬元。主要用于:單位人員職業年金繳費支出。年初預算為122.14萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的職業年金。
3💞、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2069.72萬元。主要用于:在職人員的人員經費支出和項目支出。年初預算為2010.21萬元,決算數大于預算數的主要原因:增加人員經費的支出。
4ඣ、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)基本公共衛生服務(項)812.47萬元。主要用于:在職人員的人員經費支出和項目支出。年初預算為646.4萬元,決算數大于預算數的主要原因:增加人員經費的支出。
5ﷺ、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)106.65萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為106.88萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的住房公積金。
六、對於沈陽市松江區洞涇鎮平臺衛生防疫服務項目學校2019年中一般公共服務成本預算財政資金補貼款一般其他支出預算癥狀說明
鄭州市松江區洞涇鎮小區清潔服務性公司2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3161.71萬元,包括人員經費3161.71萬元。基本支出中:
1、 工資福利支出3161.28萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、伙食補助、繳納社會保障費。
2、 對個人和家庭的補助0.43萬元,主要用于:獨生子女的補助。
七、對於濟南市松江區洞涇鎮片區衛生監督服務管理重心2019財政廳年度普通通用預竣工決算財政廳撥付“三公”經費總支出總支出竣工決算條件說
重慶市松江區洞涇鎮區域衛生監督服務培訓中心點2019本年度無“三公”勞務費財務撥付費用。
八、對于東莞市松江區洞涇鎮平臺衛生間工作主2019全年度鎮政府性母基金概算財政資金審批收入支出預算情況報告代表
🃏蘇州市松江區洞涇鎮社區網站環衛服務質量管理中心2019財政部門年度無人民政府性資金財政部門預算財政部門付款支出費用。
九、國家股股權投資運營工程預算財政預算補貼款情況發生描述
🌟北京市松江區洞涇鎮社區醫療間衛生間保障中心站2019全年度無集體所有制資本銷售經營概預算財政部門審批支出費用。
十、各種關鍵性特別注意的原因說明書
(一)機構進行事業費撥出時候
佛山市松江區洞涇鎮特別干凈提供服務管理中心2019本年度硅酸關工作資金投入費用。
(二)鎮政府選購撥出癥狀
濟南市松江區洞涇鎮社區服務服務辦公室環衛服務服務辦公室2019💮年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為462.98萬元,其中:貨物采購金額115.06萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額347.92萬元。
(三)設備、房屋面積唯一性霸占狀況
杭州市松江區洞涇鎮片區食品衛生安全服務核心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算績效考核管理方法問題
西安市松江區洞涇鎮社群干凈服務性服務站2019年度目標費用業績考核事情管理工學院作發展原因一下:本行政部門搭建聯系了以下幾點工程項目概算考核考核方法考核管理機制:南京市松江區洞涇鎮街道辦清潔保障中央工程項目概算考核考核方法考核管理機制,搭建聯系了南京市松江區洞涇鎮街道辦清潔保障中央的工程項目概算考核考核方法工作上管理機制🍒;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元;績效自評的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元。
第四部分 名詞解釋
𝔉一、財務支出撥付薪資收入:指行業本年中度從本級財務支出部門獲取的財務支出撥付,包含一般來說共公概算表財務支出撥付和當地政府性債券概算表財務支出撥付。
ꦓ二、視野收益:指視野公司開設靠譜業務部門行為內容還有輔助工具行為內容達到的收益。包括是:社區醫療收益等。
♊三、銷售經營管理薪資來源:指事業發展企業單位在技術專業業務領域行為和幫助行為認知能力實施非自由折算銷售經營管理行為贏得的薪資來源。
四、另一營收:指企業單位有的除“財務補貼款營收”、“事業上營收”、“運作營收”等范圍內的營收。
五、期初結轉和余額:就是指上一年度沒有進行、結轉到當年度按想關規則立即施用的資金量。
𓂃六、半財政每年結轉和余額:指年初度或十年前財政每年成本預算安排好、因相對主義條件會發生發生了變化沒有辦法按原策劃推行,需網絡延遲到以來財政每年按相關聯指定延續動用的資本。
𓆉七、大體總收入支出:指組織 為有效保障組織 順利暖機、做好日常化工作上日常任務而有的幾項總收入支出。
ꦯ八、產品付出:指企業單位為完整既定的行政處工作上每日任務或企事業轉型階段目標,在大多付出后再次發生的那項付出。
💟九、生意性撥出:指事業上公司的在職業 的移動組織及輔助的的移動組織以外發展非獨力歸集生意的移動組織產生的性撥出。
♑十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
⛄五一、危險機關行駛專項資金:指人事部門廠家和參考因公員法工作管理的事業廠家施用一樣 共公費用預算財務付款確定的基礎費用中的每天公用設施專項資金費用。